你好1. 不预交增值税 ; 企业所得税还是要预交的

老师小规模异地不预交增值税和企业所得税了吗。
老师,建筑业异地预缴税款吗?是增值税和企业所得税都是按照2%预交吗?
小规模建筑安装异地经营需要预交企业所得税吗
郭老师接 请教老师,小规模纳税人,异地建筑服务,月销售不超过10万,增值税不需要预缴,企业所得税需要预缴吗?
老师 建筑公司异地预交 小规模公司季度30万额度内免预交增值税,所得税是不是不免 还得预交
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
员工餐、后厨试菜成本应计入() A. 主营业务成本 B. 管理费用—福利费 C. 销售费用 D. 营业外支出 答案:B 餐饮会计:员工试菜成本入账科目 日常菜品研发、后厨试菜 计入:主营业务成本 - 食材损耗 / 研发试菜 门店品鉴、内部试吃考核 计入:销售费用 - 业务招待费 员工日常尝味、后厨自查 计入:管理费用 - 福利费 最简通用做账分录 借:主营业务成本 — 试菜成本 贷:原材料 / 库存商品 老师,为什么选B
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?
老师,公司木质车间租房3年,每年交一年的房租,于2024年4月份付房东一年不含税租金150000元,另交不含税保证金15000元,房东承诺开发票,(150000+15000)*11%=183150元,从公司公账付到房东指定的公账,上,房东开了183150元的发票,租了两年,第二年于2026年4月30日到期,公司不打算再租了,就以保证金抵扣2026年5月份房租,老师,我是做内账的会计,当时将含税的保证金16650元计入到其他应收款-保证金,请问老师,是以含税的保证金16650元抵扣吗,还是以不含税的保证金抵扣呢
老师,请问物业行业的,如果收租跟收物业水电分开不同的公司,算不算拆分业务,有税务风险吗?如果它已经是小规模了,还利润比较高,还有什么能合理避税的方法?
工资120720只有社保其他扣除没有,要交多少个税?
请问,企业所得税年报中,资产总额平均值怎么计算,是3月末的资产负债表资产总计 +6月末的资产负债表资产总计 除以2,麻烦您给我一个详细的公式,加上时间
企业所得税预缴如何操作了?年底所得税汇算要弥补以前年度的、税务局要退钱吗
你好1; 预交一般是 千分之二预交的; 之后确定多缴纳了 可以退税的
好的 增值税不预交的话、那我就不需要填写增值税纳税申报表嘛
你好; 是的; 就不用填写的
老师1、企业所得税是每个季度再预交嘛、 2、增值税预交都是每个月1-15填写预交表嘛?比如我今天开的发票要下个月月初到月中期间填写预交增值税表? 3、我们收到的专票咋个抵抗预交的费用了?
你好1; 是的;先预交; 机构地报抵减预交 ; 次年汇算 ;2. 是的; 2. 一般是当月开票当月预交的; ; 3. 收到的专票是抵扣不了 ; 要月 报的时候才能抵扣的
老师预交款进项票抵减不了,项目完成后本地汇总申报的话是不是就可以抵扣了?
意思我现在开票的话就可以在税务系统预交?这个预交不受1-15号时间限制?
你好; 是的; 等着机构地申报的时候抵减预交金额 和抵扣进项税的
那老师我可以直接用我们开票金额进去我进项票的金额预交吗?因为那个进项票就是本项目分包出去的成本票
你好1; 不能去抵减进项税的部分进项税哈; 先预交比例 ;除非你们是分包出去 。 可以抵减的
就是我们承接了一个项目、我们又转出去别个做,对方给我们开票的话我可以直接抵减吗?不是其他项目的进项
你好; 比如 《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》(国税函〔2010〕156号)第三条规定,建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,并由项目部向所在地主管税务机关预缴。 上述国税函〔2010〕156号文件没有规定建筑企业的项目部在项目地应按项目实际经营收入的0.2%预缴企业所得税时可以扣除分包款,因此,建筑企业的项目部在项目地预缴企业所得税时建筑收入不可以扣除项目的分包款。
老师我问的增值税了
增值税你满足以下情况就可以 计算哈
分报款可以以单次开票金额为准吗?他们这种开了进项票的分包款是不是这次减出去后就不能再进项抵扣了
你好 ; 是的; 就不抵扣 进项税哈
谢谢老师
不客气的 帮到你就好