同学你好 这个可以的哦

老师,我们今年购买了一辆工作车,已经计提折旧了几个月,今年利润有点高,我想一次性折旧,请问需要怎么处理?原来计提了的需要冲回去吗?
老师,想问下我们前年6月买的一台电脑,员工一直到去年6月才报销的,电子产品计提折旧3年,我去年7月一次性计提了一年的折旧,然后今年汇算清缴去年所得税的时候系统就提示我折旧摊销有问题,这个要紧吗,我怎么修改比较好
去年11月有一张购买设备的发票,1今天冲红了,怎么做账,2,今年计提的折旧是不是也要做账冲红,3,这张发票在今年汇算清缴的时候一次性扣除了,要怎么处理做账
去年11月购买了一台设备,今年8月冲红了发票,今年计提的折旧已经冲销,今年汇算清缴的时候设备进行了一次性扣除,打算明年汇算清缴的时候进行调增,那么今年计提的折旧冲销了,去年计提了一个月的折旧该怎么处理,今年冲销可以吗
老师好,固定资产去年加计扣除已经在汇算清缴的时候全部扣除了。但是今年账面上还是每个月计提折旧的,那明年做今年汇算清缴的时候是不是要把今年折旧的部分调增缴企业所得税呀?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
用这个分录可以吗,借主营业务成本,贷,累计折旧
同学你好 成本用的可以
主要是去年计提的折旧,也可以这样做分录?
同学你好 金额小就可以 是什么会计准则
好的,谢谢,小会计准则
同学你好 金额小可以这样做 金额大就跨年调整