对的,是的,是这么做的。他们是贷方余额。

资产负债表中应付账款那一栏的数字为啥是应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额+预付账款期末借方余额
老师,丁字账负债类是不是期初余额和期末余额记在贷方
我也不会啊,刚有空练习做丁字账本,想问下期末余额是填在借方还是贷款的,一资产类,二负类,三所有者权益类,四成本类,五损益类的期末余额怎么填[流泪][流泪]搞不懂
负债类账户借方本期发生额为8000元,贷方本期发生额为5000元,贷方期末余额为4000元,该账户贷方期初余额为多少
老师,资产负债表,年初余额,期末余额,比如2月年初余额都是0,期末余额是3,那么在3月时资产负债表年初余额,是不是2月期末余额3,本月期末余额为4
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了
老师你好,去年残疾人工资按2100元个税申报,当地最低工资是2330元。这个差额的230元,如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
期间费用也是吗?
谢谢老师!
你好,期间费用应该是没有余额的。
期间费用是借方增加,他月末结转到本年利润。
那期间费用是资产类,发生时借方记增加,就是公司发生了这项业务,贷方记银行存款。月末结转本年利润,相反登记:借本年利润,贷期间费用。这就是说利润表中上期余额或新开公司的0金额减去这些发生的费用就是净利润
老师,是这样理解吗
期间费用是损益类的科目。
月末没有余额,需要结转到本年利润。借本年利润,贷管理费用、销售费用、财务费用
那做丁字账时,要不要单独做开这管理费用、销售费用、财务费用来
哦,需要的,需要单独分开的。
那就是期间费用没有期初余额,做好它的丁字账,再在本年利润丁字账里结转,借本年利润,贷期间费用
对的是的是这么做的,他和收入成本类是。
他和主营业务收入,其他业务收入,主营业务成本,其他业务成本是一样的
明白,就是发生的期间费用在月末要一起和主营业务成本,收入等在月底结转本年利润
是的是的,是这么做的。
谢谢老师的耐心指导!
不用客气,工作愉快。
结转本年利润每个月月末一定要结转的,不要附件是吗?
结转损益是每个月都做,没有原始凭证。
明白,谢谢老师!
不用客气工作顺利
老师我在2期实操中结转本年利润时,直播老师教我们结转本年利润,怎么月末结转损益(本年利润)凭证借贷方合计不是发生金额合计呢?而是新公司成立的期初额0减期间费用的金额数呢,这我搞不懂怎么回事了
凭证我截下来了,怎么发不过来给您看
那损益类的科目,它是结转的什么。
比如你的费用发生额是100的话,你结转的是借本年利润,贷管理费用100,借方发生额合计100。