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老师,丁字账负债类是不是期初余额和期末余额记在贷方

2022-10-25 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 15:46

对的,是的,是这么做的。他们是贷方余额。

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快账用户1311 追问 2022-10-25 15:47

期间费用也是吗?

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快账用户1311 追问 2022-10-25 15:47

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-10-25 15:50

你好,期间费用应该是没有余额的。

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齐红老师 解答 2022-10-25 15:50

期间费用是借方增加,他月末结转到本年利润。

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:00

那期间费用是资产类,发生时借方记增加,就是公司发生了这项业务,贷方记银行存款。月末结转本年利润,相反登记:借本年利润,贷期间费用。这就是说利润表中上期余额或新开公司的0金额减去这些发生的费用就是净利润

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:00

老师,是这样理解吗

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:01

期间费用是损益类的科目。

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:01

月末没有余额,需要结转到本年利润。借本年利润,贷管理费用、销售费用、财务费用

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:04

那做丁字账时,要不要单独做开这管理费用、销售费用、财务费用来

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:04

哦,需要的,需要单独分开的。

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:08

那就是期间费用没有期初余额,做好它的丁字账,再在本年利润丁字账里结转,借本年利润,贷期间费用

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:09

对的是的是这么做的,他和收入成本类是。

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:09

他和主营业务收入,其他业务收入,主营业务成本,其他业务成本是一样的

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:13

明白,就是发生的期间费用在月末要一起和主营业务成本,收入等在月底结转本年利润

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:16

是的是的,是这么做的。

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:19

谢谢老师的耐心指导!

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:19

不用客气,工作愉快。

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:20

结转本年利润每个月月末一定要结转的,不要附件是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:21

结转损益是每个月都做,没有原始凭证。

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:23

明白,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:24

不用客气工作顺利

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:53

老师我在2期实操中结转本年利润时,直播老师教我们结转本年利润,怎么月末结转损益(本年利润)凭证借贷方合计不是发生金额合计呢?而是新公司成立的期初额0减期间费用的金额数呢,这我搞不懂怎么回事了

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快账用户1311 追问 2022-10-25 16:54

凭证我截下来了,怎么发不过来给您看

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:54

那损益类的科目,它是结转的什么。

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齐红老师 解答 2022-10-25 16:55

比如你的费用发生额是100的话,你结转的是借本年利润,贷管理费用100,借方发生额合计100。

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对的,是的,是这么做的。他们是贷方余额。
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你好,是这样填的,没错
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同学您好,计算公式=X-8000+5000=4000,X=7000
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2023-02-26
你好;  正常是:应付账款项目根据应付账款、预付账款科目所属明细科目的期末贷方余额计算填列。计算公式为应付账款=应付账款(贷)%2B预付账款(贷)。  ; 不会看你预付款借方余额的   
2022-04-02
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