你好,收入你已经告知了,不需要反推收入啊。
老师,我们是小规模纳税人算企业所得税时是倒推的成本每个季度交500块的企业所得税?我们这个季度收入是150000.各项费用相加是30000.营业外收入是20000.如果这个季度税局要求我们缴纳500的所得税我们的成本应该怎样倒推出来。?
已知销售收入137795174.5元,怎么倒推企业所得税?
老师,知道收入,企业所得税水浮力,怎么倒推成本是多少呢?
老师 企业所得税金额为5005947 倒推收入是多少哦?公式是怎样的
老师 营业总收入267310898 企业所得税5005946 怎么倒推所得税这块的收入多少
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师这个交了5073449.94 但是后面税务局退了所得税67502.49 这个对应的收入是多少哦
(是针对这个回复有什么疑问吗)
就是算退回来的税金 67502.49对应的收入是多少
你好,收入不需要反推,是多少就是多少啊
现在的情况是去年我们多交了5005947的企业所得税 这个季度要抵扣 税务局所得说把这个推算出收入 然后从这个月的收入里面扣 去年交了67502.49 但是中途退了67502.49
你好,收入不需要反推,是多少就是多少啊 。根本没有反推收入的做法 (是针对这个回复有什么疑问吗)