你好。建账从9月开始是没问题的。 理论上讲应在9月份将相关账目入进去,不应该零申报的。如果已经申报了,也不愿意向税局申请修改申报了。那么就补入到10月份吧。 不跨年问题不大的。
新开小规模,9月22日成立,老板在当天现金垫付整年租金,在10月进行零申报第三季度,资负表季末季初资产这时填了0.01,其它应付款100,那建账时租金如何处理,租赁合同是在9月22日签的,建账应从9月22日开始吗?建账若从9月开始,有了开办费,却零申报,这样是不是矛盾了?应如何处理?
星海公司于2×22年8月因扩大生产规模,用自有资金建造两项固定资产(属于不动产),包括一个车间和一个专门服务于产品生产的建筑物。其中车间果用自营方式建造,从2×22年8月1日开始,当月末结束;建筑物由于技术方面的原因委托大通公司负责建造,双方在8月20日签订建造合同,合同规定工程应于9月末交付使用。有关这两项工程成本支出的资料如下:(1)7月15日,用银行存款购入工程物资1582000元(其中增值税进项税额为182000元),工程物资验收入库。(2)8月1日,工程开始,当日领用工程物资1287000元。(3)8月12日,因工程需要领用生产产品用库存材料一批,其实际成本为80000元。(4)8月18日,因工程需要领用库存商品100件,实际单位成本为540元。(5)8月20日,因工程需要临时租赁吊车一辆,租赁期一天,支付租赁费900元。(6)8月31日,经分配计算辅助生产部门为工程提供水电等劳务支出共计12000元,工程应负担直接人工费41040元,其中,工程人员工资36000元,职工福利费5040元。(7)8月31日,经现场清理,发现工程物资盘盈,其实际成本估计为2
建筑挂靠公司,实际施工人要付材料款,是由他本人直接转进公司公账上还是他转给法人,再通过法人转进公司付材料款,哪种方法比较稳妥?
郭老师,银行手续费,专票可以抵扣吗,之前收到回单了做财务费用出去,现在要怎么做
实操系统中原材料怎么录入数量行
个体户有要求全部员工买社保吗?
购买厨房电器、家具等用于食堂和宿舍的物品,计入固定资产的话,折旧是不是要指定应付职工薪酬-应付福利费?
老板的私人借款给别人,现在对方要通过公户转公户还款,付款时怎么备注,减少风险
本期负债小于去年同期的原因有哪些
老师,请问如果有专项扣除,社保,公积金,是不是把这些扣除后实际发放的工资
您好,公司欠供应商货款,老板把自己私人的酒抵扣掉了,这个流程需要怎么去规范,供应商开过货款发票了,
老师,我们是物业公司,我公司固定资产汽车报废后卖了,对方要求开发票,请问老师开票税种是什么
租金还没开票,不知能否通过修改租赁合同时间,从10月份开始,然后票、帐也是10月份走,这样合理吗?相当于营业执照拿到后,再租房
不需要修改租赁合同的。在10月份补提9月份租金就行,并且把老板垫付的往来款挂上就可以的。 开发票与确认租金费用不冲突的。 租金要按月确认到费用里。
完整的账务流程应如何做呢
1.老板代为垫付租金 借:预付账款-房租 借其他应收款-房租押金 贷:其他应付款-老板 2.计提9月、10月租金借:管理费用-房租(9、10月的租金)贷:预付账款-房租