同学你好 可以分开结转的
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
房屋里面做的消防工程,结转固定资产的时候是跟房屋一起结转固定资产还是分开单独结转?
老师问一下,房屋完工转固定资产时,土地的成本要转到固定资产里面吗?后期就固定资产提折旧还是固定资产提折旧和无形资产摊销?
老师:我单位有一个在建工程单独做一个账套,月末是结转到固定资产吗?工程还没有完工,是完工了一次性结转到固定资产,还是每个月结转到固定资产?如何处理?
房产税从价部分应该怎么计算?原值是否包括大厦电梯,房屋,中央空调,消防设备等?在2021年底,固定资产转投资性房地产,计算从价部分的时候,是否需要把固定资产房屋,转投房的这部分原值减掉?
预缴所得税时填了a201020一次性税前扣除,汇算清缴a105080税收折旧摊销额填本年折旧摊销额吗,享受加速折旧政策的资产安税收一般规定计算的折旧摊销额填写一次性税前扣除的金额吗,
首次退税,已经实地核查,核实通知书啥时候
老师应交税费个人所得税借方余额有20,我要调整做什么分录,让其余额为0?
这道题甲公司的处理分录不是这样的吗? 借:管理费用1 营业外支出300【(280+320)/2】 贷:预计负债301
老师,我们前三年没投产所以是一套账,现在想分开,那内账部分,是不是就分为购进,销售和费用报销这三个部分?是不是所有的购进我都价税合计入原材料,所有的销售都价税合计入收入,然后费用报销也是一样?不再考虑进销项税?
老师:我们单位是国有控股的公益性企业,原有股东工商注册登记50人,现在因新公司法修订要求股东姓名计入公司章程里,我们单位属于自然人股东每人当时大概交了3000元,并且有些人都已经退休了,当时入股的3000元也退了,我们现在就想把这个自然人股东都转成公司债务需要做什么?
老师请问应付职工薪酬-社会保险费借方余额500,我要调整怎么调整这个钱呢?让他没有余额
3月收到一张设备租赁发票,3月做账 借:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8 贷:其他应付款—XX租赁公司 18000 5月收到客户红冲的发票,分录要怎么写? 借:其他应付款—XX租赁公司 18000 贷:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8元 是这样吗?
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
印花税 是采购 销售分别计税吗,还是说单独计算销售金额
房屋不是企业的哦,是租赁的,企业做的装修。
消防工程要做固定资产吗?
还有房屋隔墙和装修工程要做固定资产吗?
同学你好 对的 要做固定资产
那消防工程按哪类固定资产?折旧年限多少年?
这个可以按照五年的
那租赁的房屋做的隔墙和装修工程呢?按多少年折旧?
同学你好 这个是十年的哦
不是按房屋、建筑物20年折吗?
同学你好 道路和墙可以按照十年
房子租来的时候,已经建好框架,外墙也做好了,外墙的瓷砖也贴好了。企业自己按需求隔的墙,做的内部装修。
这应该折10年还是20年呢?
那你是租的你可以按照租赁年限