你好,以后有了收入再结转就可以的,你现在在工程施工里面挂着。

老师,请问施工企业的成本是按照当月确认多少收入就结转多少成本吗?还是把一直在工程施工科目的全部费用在确认收入的时候全部结转成本呢?
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师,你好!我们是工程公司,在一月的时候已开出发票并确认了收入,二三月的没有收入,但是发生了设备维修费,请问一下,这些设备维修是在当月结转到成本里,还是放在那里,等到有收入时才结转到成本里?
请问老师,工程公司,一直没有收入的时候,只有各种材料和机械费的时候,在每个月末要结转成本吗?还是说等有收入的时候再一次做确认成本呢?
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
哦哦,如果我的这些材料费和机械费是不同项目的,是不是要分开确认成本呢?在收到工程款的时候确认各项目的成本对吗?
那我每个月的工资要在当月确认成本对吗?因为我分不出来是哪个项目的人员工资
对的是的,你需要分开的,你备注好了各个项目名称发生的业务。
工资的你分不出来的,你可以平均分摊。
那是在我收到工程款的时候,确认成本时分摊吗?还是工资每个月末就确认成本,并且分摊呢?在哪个时间点整不明白
确认收入之后,这个工资在分摊到成本。
没有收入不能做成本的
那就是我工资不能在每个月末确认成本,而是在有收入的时候再确认成本是这样吧!不光确认还得分摊到各个项目对吗?
是的是的,是这么做的。
那我知道了老师,谢谢,之前的老师告诉我每个月末就确认成本,有的时候说法不一样,给我整的更糊涂了
不可以的,没有收入不能结转成本,你这样的话,没有收入收入是零,你的成本是有金额的,不合理
哦哦,那在没有收入的时候,利润表怎么做呢,是不是有专门工程类的模板呢,工程成本要放在哪个地方,我一直就默认放到了成本里。还有老师,工资我做到了工程施工-间接费,月末我是不是可以结转到工程施工-工程成本-间接费用呢?这个没问题吧
你好,那你有其他的费用吗?只填写费用的就可以的
哦哦,有的,有财务费用和管理费用,您是说利润表里,就不用写工程成本的金额,只填写其他三大费用金额就行,工程成本还是等到有收入进来的时候再填写成本金额是这样吧?还有老师回答一下结转间接费用那块我的思路是对的吗?
你好是的,是这么做的。
明白了,非常感谢老师,还有一个问题老师,就是我开发票的时候走的应收账款,和主营收入,是不是这个时候就算有收入了,而不是等到收到工程款的时候算有收入。还是说我开发票时的分录有错误
自己决定,按结算的,或者是按你开发票的,或者是收到钱了确认收入,都可以自己选择。
哦,那我懂了,那我就在开票的时候确认收入,然后同时确认成本就行了对吧!谢谢老师
是的是的,是这么做的。l
发票是按照工程进度开具,不是一次性一个项目就完事的,意思是我成本也是可以分阶段去确认的是这样么
是 是的,是这么做的。