你好; 你具体要问什么方面的
老师你好我想咨询下,没有开外经证,先把发票开了,预交税款没交,能跨月吗?谢谢老师。
你好,想咨询一下深圳的企业,去东莞做环保工程,需要外经证吗?需要在当地预缴税款吗/
老师,您好,我想咨询一下,跨区域预缴税款需要预缴企业所得税吗?没有跨省的那种
您好,我想咨询一下我们在外地施工,包含材料和安装,这种情况需要办外经证吗?
老师您好!我想咨询下设计服务不用开具外经证有文件吗?
老师厂区围墙长165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
报关的钱提不出来了,
请教这个题的全部分录
老师,无票收入的外账要怎么做?
#提问#老师,没有折旧完的固定资产报废,税务怎么处理?
甲公司22年末与丙公司的未决诉讼案件,很可能需要赔偿680万,并确认了预计负债680万,23年3月5号经法院一审判决甲司需要赔赔付620万。甲和丙同意此判决并不再上诉,企业所得税税率为15%,汇算清缴和资产负债表批准报出日为23年3月31日,该诉讼事项对22年末递延所得税资产影响金额是?
老师,我们是机械租赁公司,我们开票出去工地在异地,但是我们对方不用预交税款,请问开票时要开外管证吗?
这个答案有没有问题?
我是一名个体经营者,也是一名公司员工。我本人个体下面有2辆货车。租给公司。公司年底付了一万块租赁费给我,公司帮给车辆所有费用。包括油保险费等。我想问的是公司方及我这一方需要做那些关于税方面合规举动。
甲公司2一年1月1日以银行存款800万购入某专利技术用于新产品的生产。当日投入使用,预计使用年限五年,净残值为零。直线法摊销专利技术初始入账金额与计税基数一致,税法规定每年可税前扣除的摊销金额为160万,21年12月31日。该专利技术出现减值迹象,可回收金额为560万,预计预计尚可使用年限四年,净残值为零,仍采用直线法摊销22年12月31日可回收金额430万,所得税税率为15%,21年就减值确认递延所得税资产,80乘以15%等于20万,那么,22年计税基础是480万,账面价值420万,应确认递延所得税资产为多少?
预缴是什么意思,缴了,后期会退,预缴税款时,怎么入账
你好; 借应交税费- 预缴增值税贷银行存款 ; 比如增值税就这样来做; 跨地区的 建筑服务需要按比例预交税费的;
后期这个项目完了,这笔税金怎么处理?
你好; 你机构地 月报增值税的时候 ; 会抵扣预交的金额 和抵扣进项税的; 除非你缴纳了可以申请退税的
意思就是,我开完票,先预交税金,当月要是进项不够,需要缴税,就会抵了我的预缴,就是这个意思,对嘛老师?
你好1; 比如 你 合同金额是100万; 增值税按 3%预交; 你就用不含税金额*3%计算预交金额; 假如是 缴纳了 3万增值税预交了。 那么你 机构地申报月报的时候; 本身 你的 增值税是 10万 ; 你 抵减了3万预交 ; 进项抵扣了 5万; 你 在缴纳2万即可
好的,明白了老师,谢谢您
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价