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老师,我们这边是销售方,对方是供货商,发票红冲后我们做进项税额转出,增值税是次月征期内缴纳是吧? 然后这个不含税的部分,我想问,如果当期实在拿不回发票来,是否可以先暂估,等到次年5月汇算清缴时申报呢?能拿回来就不交税,拿不回来再缴税可以吗,这样做是否可以

2026-05-11 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-11 12:33

对,增值税是在次月征期内缴纳的

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快账用户5732 追问 2026-05-11 12:35

那不含税的那部分呢,这样操作有什么风险吗

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齐红老师 解答 2026-05-11 12:35

没问题,你可以先暂估,你只要在汇算清缴之前能够取得发票就行

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对,增值税是在次月征期内缴纳的
2026-05-11
借管理费用或者主营业务成本贷其他应付款, 次年借奇特应付款,贷利润分配未分配利润。小企业会计准则做账的。
2023-12-29
你好同学,我想问一下,那你最终收到票据吗?
2022-05-20
您好  之前红冲的那部分就相当于进项? 您前面不是欠缴吗?怎么会红冲就是进项了?
2024-07-05
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-29
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