你好,这个是没有确认收入,但是可以接算了 不符合收入确认的要求

请问老师,1月有一笔收入,金额记错了,3月发现的,现在3月怎么做调整分录,贷:主营业务收入(红字) 100 贷:主营业务收入 120 后面结转那怎么做呢?
请问一下:从4月小规模纳税人免税,那我在做账时:是直接只记主营业务收入,不计提销项税额了,还是要记税额,后面转入营业外收入呀
请问现在普票都免税了,那做分录做收入的时候直接就是借:银行存款,贷:主营业务收入?
老师,请问计提销项税额为什么不是在主营业务收入那步分录?以前的做法都是在主营业务收入那一步的。
老师,请问将厂房出租给别人,计入主营业务收入,那对应的主营业务成本是什么?厂房的折旧可以计入主营业务成本吗?
#提问,老师以前年度的(2023年)成本发票已按开票人挂应付账款,结果是个人把这个钱已付给了开票单位,现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人,怎么操作?
老师,工商年报,如果是分好几笔出资的,出资时间怎么写?金额是合计写,时间是写12月31日吗?
老师好,查帐征收个体户需要申报个税吗?
老师我们承包工程,材料我们购买,就是包工包料,这种发票开几个点啊
老师,您好!想问一下,公司员工收入比较高的,怎么避税比较合适?像美团那样,自己办理营业执照,然后开票给总公司,这样可以吗?
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
我知道,我只是问应交税费的分录为什么是体现在上面那步
你好,你可以不用确认的,这里写了,但是也没有交增值税,也不需要申报。这个是待转销项,
我知道,我就是问为什么应交税费的分录不是体现在主营业务收入那步分录,只是这个问题,就这个问题,其他没有问题
这个是准备结算了 确定合同结算的,你写不写应交税费都可以的,也可以不用写,如果是主营业务收入的话,你对应的是应交税费,应交增值税销项 就是你不想写的话,这里可以不用写,不用体现 不是必须填写 你坐着一个是为了体现以后需要缴纳的销项税