借主营业务收入20贷本年利润

3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款,4月开红字发票后,从开一张正确发票现在汇总表左右不平差额就是主营业务收入数据,4月分录冲减收入借:应收账款贷:主收入和应交税费(红字)借:应收账款贷:主营业务收入和应交税费,请问现在该怎么处理?
老师好,4月份时有一笔收入记到了其他业务收入。现在发现是记错了,应记到主营业务收入中,请问如何调整?是不是只能反结账到4月份,再去调整那个分录呢?
请问老师,1月有一笔收入,金额记错了,3月发现的,现在3月怎么做调整分录,贷:主营业务收入(红字) 100 贷:主营业务收入 120 后面结转那怎么做呢?
老师,我在做分录的时候有一笔做错了, 我做的分录是 借:主营业务收入A。 100 贷:主营业务收入B。 100 导致了利润表的收入多出来了100,我现在该怎么调整
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
有点晕了。老师,这样做对吗?借:应收账款 (红字)109355.24 借:应收账款 109345.24 贷:收入 (红字)668788.21 贷:收入668778.21 结转收入是不是软件自动就结转了
是的,是这么做的。软件自动的。