你好,学员,这个问题是什么的
品种法实训 东风公司只有一个基本生产车间,单步骤大量生产甲、乙两种产品,该公司20 ×年5月份的有关资料如下表所示,该公司有关费用分配方法说明如下: (1)甲、乙产品耗用的原材料均系开工时一次投入: (2)甲、乙共同耗用的材料按定额耗用量比例分配: (3)生产工人人工费用按甲、乙产品实际工时比例分配; (4)甲产品按定额比例法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配;乙产 品按约当产量法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配,乙产品月末在产 品的完工程度为50%
(一)练习产品成本核算的品种法。 1、资料:假定某公司只有一个基本生产车间,单步骤大量生产 甲、乙两种产品,该公司2010年5月份的有关成本资料如下列各表 所示。该公司有关费用的分配方法如下: (1)甲、乙产品耗用的原材料均系开工时一次性投入; (2)甲、乙共同耗用的材料按定额耗用量比例分配 (3)生产工人人工费用按甲、乙产品实际工时比例分配1/13 (4)甲产品按定额比例法将生产费用在完工产品和在产品之间 进行分配;乙产品按约当产量法将生产费用在完工产品和在产品之 间进行分配,乙产品月末在产品的完工程度为50%。 题目还有……
1.资料:假定某公司只有一个基本生产车间,单步骤大量生产甲、乙两种产品,该公司2020年5月份的有关成本资料如下列各表所示。该公司有关费用的分配方法如下:(1)甲、乙产品耗用的原材料均系开工时一次性投入;(2)甲、乙共同耗用的材料按定额耗用量比例分配;(3)生产工人人工费用和制造费用按甲、乙产品实际工时比例分配:(4)甲产品在产品按定额成本法核算:乙产品按约定产量法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配,乙产品月末在产品的完工程度50%。
20××年5月B材料消耗定额实际耗用工时材料定额成本定额工时项目(千克)(小时)(元)(小时)甲产品10004000乙产品11004600甲完工产品75005500甲在产品50002500合计210086001250080002.该公司有关费用分配方法说明:(1)甲、乙产品耗用的原材料均系开工时一次投入;(2)甲、乙共同耗用的材料按定额耗用量比例分配;(3)生产工人人工费用按甲、乙产品实际工时比例分配;(4)甲产品按定额比例法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配;乙产品按约当产量法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配,乙产品月末在产品的完工程度为50%。3.要求:(1)设置基本生产车间的“制造费用明细账”“甲产品生产成本明细账”和“乙产品生产成本明细账”;(2)编制“材料费用分配汇总表”“人工费用分配汇总表”,编制会计分录,登记有关账簿;(3)编制计提折旧、办公费、水电费耗用的会计分录(假设办公费的对应科目为“银行存款”,水电费的对应科目为“应付账款”),并登记有关账簿;(4)根据“
(一)练习产品成本核算的品种法1、资料:假定菜公司只有一个基本生产车间,单步聚大量生产甲、乙两种产品,该公司2010年5月份的有头成本资料如下列备表所示。坛公司有兴货用的分配方法如下:(1)用、乙产品耗用的原材料均系开工时一次性投入;(2)甲、己共同耗用的材料按定额耗用量比例分配;(3)生产工人人工费用按甲、乙产品实际工时比例分配;(4)甲产品按定额比例法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配:乙产品按约当产量法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配,乙产品月未在产品的完工程度为50%。产量资料2010年5月本月投产700580单位:件月末在产品250100产品名称甲产品乙产品月初在产品50本月完工产品50055070月初在产品成本2010年5月1日单位:元产品名称甲产品乙产品直接材料1000900直接人工400700制造费用400300合计18001900本月发生的生产费用2010年5月单位:元费用要素用途甲产品生产用乙产品生产用基本生产一般耗费甲乙共用合计A材
老师,这个分录是啥意思呢?
老师 扣个税 汇算清缴中继续教育包含我们现在准备考的初级吗 可以抵扣多少
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
电商网上的销售收入,提现到公账,然后以车辆租赁费的形式转给法人,签了一个三年的车辆租赁合同,这样的公转私可以么,但是个人并没有代开发票哦,请问怎么办
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
住宿能给个人开发票吗?给个人开发票需要什么手续
实际销售3万,我按的实际销售入账,但是开票3.5万,差额退回对方公司的私帐,内账如何处理比较好