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老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
老师:我公司为一般纳税人1月有收到进项税票但公司属于筹备期1月只收到了一笔总公司转入的转包合同费实际还未进行原材料采购(会计分录做的其他应付款)也未开出销项发票,公司会计分录无待认证进项税额的二级科目选项,是否可以不用勾选收到的进项税票等业务正常开展后再进行勾选和抵扣呢,或者应该怎么操作才是正确的谢谢
老师,我们本月有一笔退货,开了红字发票,但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了,然后算出来最后要交28034.67元的税的,但是我提交申报表,系统弹出来这个进项税额转出193.27元,等于是还要交这么多税嘛,那这个增值税计提的分录怎么改啊?
个人可以给公司开具销售货物的增值税普通发票吗?一个人一年最多可以开具多少?
这怎么做六月分录勾选了36726.17,有个异常凭证转出税额11366 然后二手发票不能抵扣 1456.31。必须交的,销项税额 开票➕未开票总计36739.34税额 上期留底1848.33,不是应该要缴纳12822的税额然后在附加税但是系统带出来应纳税额10987.15
老师。请问下支付的个税,在现金流量表是支付的税费,还是支付其他与经营活动有关的现金呢
什么情况要交房产税?
老师,外汇局注册成功了,但登不上,显示账号密码不对,重新改了一下密码,也不行,为什么
麻烦找一下朴老师。谢谢老师
老师,财务报表可以月底报吗?
企业所得税提高利润,增加费用,成本分录怎么写
老师,股权转让时看资产负债表的所有者权益数据吗,还是只看未分配利润数据
老师,按季度申报的水利基金,计税基础是3个月的增值税合计吗?
您好,应交增值税=36739.34-36726.17-1848.33%2B11366%2B1456.31=10987.15,系统带出税额无误,直接按10987.15计附加税。 六月分录) 借 库存商品/主营业务成本 12822.31 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)12822.31 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10987.15 贷 应交税费-未交增值税 10987.15 借 税金及附加 1318.46 贷 应交税费-城建税769.10,应交税费-教育费附加329.61,应交税费-地方教育附加219.75