同学你好,这两个数应该一样的,不一样是不对的。
老师好 资产负债表里(未分配利润期末数减年初数)=利润表里(利润总额本年累计数 即净利润) 请问一下这样理解对吗?
资产负债表里面的未分配利润的期末数减去期初数,等于利润表里面的净利润,,,,这个净利润是本年累计数还是本月书
老师,资产负债表里面未分配利润,期末数—年初数=42024.39,利润表中的净利润本年累计金额为42034.49.这两个数不一样,对吗?
资产负债表里的未分配利润期末数 -未分配利润期初数=利润表里本年累计净利润数 老师请问这个公式对不对?
发现资产负债表里面 未分配利润 数额不等于期初未分配利润数+利润表里面本年累计净利润之和,这样是不是错了?
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
未分配利润是从利润表取数的吧,为什么会不一样? 资产负债表里面应付收账款是负数,需要调整到预付账款正数吗? 其他应付款负数需要到其他应收款正数吗? 麻烦老师指教
同学你好,未分配利润不是从利润表取数的,是从科目里取数的,是取得余额,利润表是取科目的发生额,所以会不一样。 资产负债表里面应付收账款是负数,需要调整到预付账款正数。 其他应付款负数需要到其他应收款正数。 最好设置好公式,来自动取数。
明白了,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。