同学你好,这两个数应该一样的,不一样是不对的。
老师好 资产负债表里(未分配利润期末数减年初数)=利润表里(利润总额本年累计数 即净利润) 请问一下这样理解对吗?
资产负债表里面的未分配利润的期末数减去期初数,等于利润表里面的净利润,,,,这个净利润是本年累计数还是本月书
老师,资产负债表里面未分配利润,期末数—年初数=42024.39,利润表中的净利润本年累计金额为42034.49.这两个数不一样,对吗?
资产负债表里的未分配利润期末数 -未分配利润期初数=利润表里本年累计净利润数 老师请问这个公式对不对?
发现资产负债表里面 未分配利润 数额不等于期初未分配利润数+利润表里面本年累计净利润之和,这样是不是错了?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
未分配利润是从利润表取数的吧,为什么会不一样? 资产负债表里面应付收账款是负数,需要调整到预付账款正数吗? 其他应付款负数需要到其他应收款正数吗? 麻烦老师指教
同学你好,未分配利润不是从利润表取数的,是从科目里取数的,是取得余额,利润表是取科目的发生额,所以会不一样。 资产负债表里面应付收账款是负数,需要调整到预付账款正数。 其他应付款负数需要到其他应收款正数。 最好设置好公式,来自动取数。
明白了,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。