同学,你好 支付职工

老师,我们支付管理费用职工福利费现金流选支付其他经营活动有关现金还是选支付职工以及为职工支付的现金
老师我们有些员工是外服开发票过来,我们付款给外服,发工资的,那这部分现金流量是支付员工,还是支付经营活动有关?
支付员工加班餐费,流量属于给职工支付以及为职工支付的现金还是支付其他与经营活动有关的现金呢?
老师我们通过外服发工资,外服发票开给我们的,这个支付现金流量是职工还是支付与其他经营活动有关的现金
老师,报销员工差旅费,现金流量是支付给职工的现金还是支付其他于经营活动有关的现金呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,开发票给我们的,也支付职工吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,怎么区别职工和支付其他经营活动呢?这种外服,我们不交个税的。。。
老师,之前的老师叫我不放职工
同学,你好 这个业务是不是发工资,是的话,就是计入支付职工里面的