借银行存款、贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
老师收到房租 ,但是还没有开发票,应该怎么做账
老师收到一年的房租发票但是还没有付款,现在待摊费用取消了应该怎么做账呢
收到房租发票怎么做账。房租每月摊销吗。 如果付房租,但是房租没有发票,又怎么做账
老师,请问小规模公司。有一部分对公收到了款,但是还没开租金发票给租客。有一部分开了租金发票给租客,但是还没收到款。是怎么做账?
请问收到厂房发票,但是还没支付完厂房租金应该如何做账务处理呀
个人租车12000的租车协议,是要先减800元。 还是不含税价格减了不含税乘以20%
老师好,我们公司在外面开来3个点的专票,对方跟我们要5.5的税点,这个合理吗
A公司和B公司是关联公司,我公司向B公司采购货物,支付方式为,我公司支付30000元给A公司,A公司作为承兑人出具商业承兑汇票,票面金额为31000元,差额1000元为返利,请问这个业务分录怎么做?
老师,企业租入一年以上的土地使用权如何账务处理。
老咨询下,公司是小规模纳税人,第三季度不含税开票金额是311万,10月份开始要申报第三季增值税和附加税,有啥注意点,开票金额远远超过30万 存在什么税务风险不呢
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
如何在新版电子税务局变办税人
老师,我们公司交行开过一个户,但账套里没有体现,现在交行销户了,余额转到公司的账户中,做营业外收入吗?
郭老师,工程服务7月19日签的合同,工人是8月开始请的,我们8月开始买材料入场,8月开发票,我能9月申报预缴增值税和所得税吗
老师好,我们平台可有关于医疗科技公司方面的实操?请问这样公司当主管,可要注意哪些?没做过,不知可难?感谢
房屋租赁是从什么时间开始的?如果是这个月的话,借预收账款贷主营业务收入?
老师收到房租,但是没有开发票,应该怎么记账
写了 借银行存款、贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。 2022-10-27 16:15:21 没有发票也得缴纳增值税 需要申报销售额 规定
没开发票,怎么交税呀
老师开了发票是不是把预收账款,转到其他业务收入呀
未开具发票一栏填写销售额。
开了发票需要转到其他业务收入。还可以根据权责发生制,没有开发票属于当月的收入,也可以转到其他业务收入。
老师开了发票以后怎么做账
红冲之前的,然后再做发票的,如果之前确认了收入,借预收账款负数,贷其他业务收入负数,然后再做发票的,借预收贷其他业务收入
之前没确认收入就不用冲红是吧 老师收到房租是这么做 借:银行存款 贷预收账款 贷应交税费,应交增值税 开了发票之后,是 借 预收账款 借应交税费,应交增值税 贷 其他业务收入,贷应交税费 应交增值税 是吗
你好,那你第一个和第二个重复了,开了发票之后直接不用做,按月确认收入就可以了。
你不是说,不开发票,也要提增值税吗
是的 意思是开了发票,你不用做借预收账款,借应交税费、应交增值税,直接按月分摊就行 借预收账款贷其他业务收入。
老师我不懂呀,你能完整回答我一下吗?我的问题是,先收到房租,没有开发票,之后我又给她们开了发票,这整个分录能帮我写一下吗
借银行存款、 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项 未开具发票一栏申报 次月给他开了发票,借预收账款贷其他业务收入 你申报的时候,在未开具发票一栏填写负数, 开具的发票一栏填写正数
老师万一下个月,没有给她开发票,那不是就多申报了
不会多申报的,早晚都得开发票,不是啊?
不开发票你做无效收入就可以。
老师怎么做无效收入
借预收账款贷其他业务收入,这个就是无票收入,和有发票的是一样做的,一样交税。
不是无效收入是无票收入。
是不是可以没开发票的时候,先做无票收入,例如借预收账款,贷其他业务收入 开了发票的时候,红字冲红,然后再做 借预收账款 贷其他业务收入 贷应交税费应交增值税
可以的,可以这么做的。