只有印花税是自己承担,其他都是个人承担的哈

房租在税务代开发票,我们公司承担税,房子租别人的,对方说开票需要我们自己承当税,,这个不算我们公司交的税吗?
请问老师:公司租用个人房屋用作员工宿舍,一次缴纳一个季度的房租4020元,公司去税局代开增值税普通发票。请问房东需要缴纳的房产税、个人所得税(实际由承租方承担)为多少?
老师,我们公司向个人租了间直播间,房租发票需要我们公司自己去税务局代开发票,产生的相关税费我们公司承担,这笔税费(房东抬头的个人所得税等附加税)入什么费用较好?
老师,请问我们是承租方房东是个人,我们去代开房租发票,交的印花税和房产税个税怎么入账
公司租个人的写字楼办公,需要去税务局代开,代开租房发票,需要缴纳增值税、附加税、房产税、个人所得税、印花税,请问我们作为承租方去开发票,这些税种的税都是我们承担吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那意思我们作为承租方去代开发票,要承担这么重的税负吗?
是的,如果个人不交,那么就没法子哈。
如果这样,那宁愿不去代开发票,年底调增,不是更好吗?税率还不会那么高
如果被查到你们支付款,没开发票一样的要叫你们补税
年底调增了利润,为什么还要补呢?
补应该代扣的个税呀
为什么是补我们呢?这个难道不是补房东的吗?
没有为啥,这个跟工资一样,需要代扣个税