同学你好 损失了两万 计入营业外支出
对方固定资产10.12万元抵我公司货款10万元,我看了对方提供的固定资产清单,按折旧年限已经提完折旧,也就值两万块钱,明显价格不公允,我应该怎么入帐,发生的损失可以税前扣除吗
1.【单选】企业将自用仓库进行出租,出租时账面原值为300万元,已计提折旧30万元,计提的减值准备为40万元,公允价值为400万元,该项固定资产的账面价值是()万元。A:400B:300C:230D:3602.【单选】下列各项中,属于非流动资产的是()。A:固定资产B:存货C:银行存款D:其他应收款3、【多选题】下列各项中,会引起固定资产账面价值减少的有()。A.固定资产计提折旧B.固定资产发生减值损失C.固定资产发生报废毁损D.盘亏固定资产
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
固定资产原值23万,已全额提完折旧21万,净值2万,固定资产实物已经没有了,现在做想资产减值损失,请问减值损失是多少钱,怎么入账
出售了一部分固定资产,原值是30万元,已折旧12万元,出售收入5万元,出售的销项税费6500元,没有资产处置损失,用了营业外支出科目,营业外支出186500元,固定资产损失第1-5列怎么填?
外购产品自用福利,进项税转出怎么操作。如何记账?
银行承兑汇票每月支付保证金填仓,票己寄出对方单位,最后承兑到期完整链条怎么记账。
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
借:资产减值损失2万,贷:固定资产减值准备2万 固定资产清理时-借:固定资产清理2万,累计折旧21万,固定资产减值准备2万,贷:固定资产23万,这样对吗?第二笔分录借贷不想等啊老师
同学你好 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
麻烦老师再说下减值损失的具体分录和钱数,我现在不太明白的是减值损失和固定资产清理这两个钱数是不是一样的,他俩有什么冲突吗
同学你好 借营业外支出2 贷固定资产清理2