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老师,请问一下资产负债表应交税费科目总数,是不是底下的科目借方总数 贷方总数:相加➖阿

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2022-10-28 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-28 11:13

学员你好,是未交增值税之下(含未交)的贷方科目余额合计

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:16

那我是不是做错账了吖,账上还有个进项税额没有抵扣的,还有一个转出未交增值税留抵的。是这两个相加6094.94 未交增值税之下(含未交)的贷方科目余额合计 9517.32 9517.32➖6094.94得出来3422.38在资产负债表应交税费显示的

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:20

我把未交增值税之下(含未交)的贷方科目余额合计缴纳了之后,资产负债表显示的就是我留抵的加进项未抵扣的合计。-6094.94

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:21

没有错的,因为你有留底的,所以是贷方合计—未交的借方,应交税费-增值税每个月期末余额是0的

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:22

那就是我的资产负债表其实是正确的了。因为有的公司开票多,留抵多,可能看这个资产负债表应交税费就感觉很多税没交吧

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:24

是的,原则上来说有留底的话,留抵应该调整至其他流动资产,资产负债表应交税费是应交的税费,但是实务中很多企业没做这个调整

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:27

怎么调整到其他流动资产吖?分录咋做呢

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:27

这个是调表不调账,因为会计科目没有其他流动资产

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:29

老师,我不明白。意思是账可以这样,导出来的报表可以调整14栏是嘛

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:30

是的,你的理解完全正确

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:33

是这样嘛?应交增值税是未交增值税➕城建税 教育附加 地方教育附加合计填写在资产负债表应交税费科目, 没有抵扣的进项 还有留抵的放在14栏,其他流动资产科目?

是这样嘛?应交增值税是未交增值税➕城建税 教育附加  地方教育附加合计填写在资产负债表应交税费科目,
没有抵扣的进项 还有留抵的放在14栏,其他流动资产科目?
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齐红老师 解答 2022-10-28 11:33

是的,这样就是对的了

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快账用户7135 追问 2022-10-28 11:35

原来如此,我还以为可以做什么分录调整呢

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齐红老师 解答 2022-10-28 11:35

不是做分录的,明白了给个五星好评吧

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学员你好,是未交增值税之下(含未交)的贷方科目余额合计
2022-10-28
需要去这个负数是啥产生的?
2021-01-05
看一下你科目余额表的所有科目、发生额和余额
2020-08-15
你好,这是对往来科目的重分类,实质重于形式原则,不做重分类个别科目期末会出现负数余额
2022-05-13
你好,这个你要一笔笔去对看一下是哪里的问题。
2021-01-04
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