1借在途物资241800 应交税费应交增值税进项税额31362 贷银行存款273162

希望老师写出了会计分录谢谢
求编制会计分录,给出准确得数
根据要求,请做出正确的会计分录
要求写出会计分录
(红色为题目给的数据,黑色是自己做的,不一定正确,需要老师纠正一下并且做分录部分的题)
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
2借应收账款1695000 贷主营业务收入1500000 应交税费应交增值税销项税195000
3借在建工程110740 贷原材料98000 应交税费应交增值税进项税额转出12740
4借应付职工薪酬113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
5借固定资产清理24000 累计折旧6000 贷固定资产30000 借银行存款24860 贷固定资产清理22000 应交税费应交增值税销项税2860 借资产处置损益2000 贷固定资产清理2000
6借待处理财产损益12000 贷固定资产12000
老师,最后一问该怎么写
6借待处理财产损益12000 贷固定资产12000
我同学做的,为啥最后一问还有一个营业外支出
题目又没说怎么处理?
好的,谢谢老师
不客气祝你学习进步