同学你好 对的 是在缴费之前的 缴费之后再更正又多交了
老师,申报了工资,后面去更正申报报零,账上计提了,之前没有删掉去更正申报,现在怎么办是更正申报企业所得税还是把计提冲销
1、因为少记了收入更正了19年企业所得税年报收入金额,补缴了企业所得税,更正企业所得税年报后是不是也需要同步更正财务报表年报对吗? 2、更正利润表时,利润表中的所得税费用除了之前汇算清缴时缴纳的包括更正补缴的部分吗?
老师,企业所得税汇算清缴申报之后要更正,这个更正报表有次数限制吗?
老师好!企业所得税更正申报是必须在缴费之前吗?缴费后怎么更正呢?
老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
你好老师,跨境电商公司刷单返还对方垫付的本金时,需要原路退回吗?可以把刷的本金合在一起转给他们指定的人吗
缴费后还可以在电子税务局上更正吗?缴费后该如何更正呢?
同学你好 这个可以更正的票
对的 这个就是可以更正的
直接更正就可以 然后缴纳的税费可以申请退税
哦,那退税后的分录咋做啊?是借银行存款,贷应交税费吗?
同学你好 对的 冲减缴纳的分录
还有问题,老师,所得税是税款所属期期末计提,下月申报,就是上月底计提,次月申报,那计提的金额怎么算啊?
同学你好 应纳税所得额乘以所得税税率
应纳税所得额咋确定啊?自己在税款所属期期末算的有时候会和次月申报表上显示的不一致吧?
没有调增调减的就是毛利的金额
比如我在3月底计提所得税,可不可以3月底先在电子税务局所得税申报表里把数据都填上,先保存,先不申报,等4月15号之前申报,这样可以在电子税务局里看到需要缴纳的所得税金额吗?这样操作可以吗?
同学你好 对的 需要缴纳所得税的