你好 多计提 的话就把多的红冲

老师,申报了工资,后面去更正申报报零,账上计提了,之前没有删掉去更正申报,现在怎么办是更正申报企业所得税还是把计提冲销
老师,发现2月有个员工个税收入多报了3000元,刚刚更正申报2月份的个税,然后提示需要更正后面所有已申报的鱼粉,但是2月已更正,3月的个税更正申报时,累计收入没有更正过来,是为什么呢
老师您好,请问一下,公司准备要注销,工资申报错误个税APP已经更正申报,做账那里是要冲红还是反结账去更正工资? 电子税务局上面的第一季度企业所得税季报已经更正不了。
老师你好,我今天报企业所得税,之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的,但是系统自动把亏损算里了,导致现在账表不一致,现在我应该怎么办?还有我刚才想更正申报财务报表,由于之前暂估费用 ,导致本期冲回管理费用为负数,这回上面显示不通过,我现在是不更正申报呀?主要就是所得税计提错了
老师,之前申报季度企业税的时候账不对清楚。申报的时候是没有税款的,现在账更正清楚了,要克更子季度企业所得税有缴纳税款了。这样更正申报又挨缴税了,更正申报的话应该怎么做?
在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做
老师工商年报,生育保险没有了,填写0那边又过不到,怎么处理呢
老师您好!因25年漏计提折旧1041.66元,在26年4月补计提回来了,由于是按小企业会计准则,请问如何写分录呢?对26年的利润分配-未分配利润减少吗
老师,有一张10多万的发票,2月份的,现在冲红有没有影响?
老师:企业所得税汇算时,暂估成本未取得发票,进行了调增,调增部分,账务需要处理吗?
老师,你好,请问之前建筑业用简易征税,然后把进项给认证了,现在可以直接转出来吗,还是说一定要更正啊
老师,我们是小规模,小微企业,家装设计与施工的建筑公司,小红书充值的费用,做账时计入到 销售费用-广告费 103731.93万 1、那我们这 10万多万。25年汇算清缴时还需要填A105060广告费和业务宣传明细表 吗? 2、还是直接体现在主表销售费用了,根本不用填A105060表?
老师,审计报告要保存多久
工商年报-资产总额是保留6位小数吗
老师,所长让写中储粮集团年审项目复盘报告,我写了人员配置经验不足,实习生占56.6%,导致项目容错率低,返工频繁,并且项目拖延滞后,所长还不乐意,还说了我一顿,这个我是不是写错了?我哪里有错?
之前觉得老板会发工资结果不发了,我就去更正申报,申报了零,账上就已经计提了
计提没有错,没有发就零申报。
之前不是零申报,老板没钱更正为零申报了,但是我账上计提了工资了,计提工资用不用冲销
不要说具体,你说你发没发工资?
发工资的第二个月申报个税,这样对上就行。
好的,谢谢老师
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