你好 多计提 的话就把多的红冲
老师,我昨天去税务局更正了2019年的企业所得税的年报,税务局更正后,是不是我之前是申报表就 没有了
老师请问 之前做的所有报表数据错的 更正后涉及企业所得税 我现在是作废申报还是更正申报呢?设计 跨年的报表
老师,申报了工资,后面去更正申报报零,账上计提了,之前没有删掉去更正申报,现在怎么办是更正申报企业所得税还是把计提冲销
老师,之前申报季度企业税的时候账不对清楚。申报的时候是没有税款的,现在账更正清楚了,要克更子季度企业所得税有缴纳税款了。这样更正申报又挨缴税了,更正申报的话应该怎么做?
老师现在还未汇算清缴,要更改去年五月到十一月的计提工资,可以反结账回去更改吗?已申报的报表是不是只用更正个税申报表,企业所得税和财务报表不用更正?把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了?
您好,我在公司工作,没有合同,工资发放公司让我开发票他打给我,我自己去税务局代开发票个人所得税年底汇算会不会很高,一个月开6000的发票
老师好,我把2025.3月份勾选认证完成的专用发票当普票入账了,进项税入成本里也结转了,4月份已冲销错误凭证按正确分录入账,这种情况还需要调2025年第一季度所得税申报表吗?
更改法人股权转让章程修正案出资金额105000元百分百股权转让原股东填多少新股东填多少
更改法人出资额是10500百分之百股权占比原股东填多少新股东填多少
更改法人出资额是10500元原股东填多少新股东填多少怎么填
更改法人修改章程案出资时间出资额怎么填
老师好,销售空调,油烟机的增值税是按多少缴纳?辅材和安装按税率多少缴纳?
老师你好这个税率是多少
老师,您好!之前小规模帮一般纳税人代收协议,代收了134527.76,,还有一个小规模帮一般纳税代付了139084,请问一般纳税转给139084-134527.76=4556.24,一般纳税现在给小规模转4556.24,请问应该怎么注明才行
电子发票的电子版本是不是要存档?
之前觉得老板会发工资结果不发了,我就去更正申报,申报了零,账上就已经计提了
计提没有错,没有发就零申报。
之前不是零申报,老板没钱更正为零申报了,但是我账上计提了工资了,计提工资用不用冲销
不要说具体,你说你发没发工资?
发工资的第二个月申报个税,这样对上就行。
好的,谢谢老师
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