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销售产品开具的增值专用发票上注明销售额为450000元,开具的普通发票注明金额为58500元,为a企业加工产品收取加工费开具的增值税专用发票上注明销售额为16000元,将自产产品赠送给客户,成本价为40000元,同类产品不含税销售价格为56000元,将价值10000元的外购原材料作为福利分给员工,本月销售给外贸企业的产品与预缴增值税13000元,计算当期增值税应纳税额

2022-10-28 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-28 20:10

当期销项税额的计算是 450000*0.13+58500/1.13*0.13+16000*0.13+5600*0.13-10000*0.13-13000=

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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