叫对方给发票就是了呀
老师,额我这边有个单位现在已经不生产了,把公司转给另外一家公司,但是那家要开固定资产发票,本公司有一些固定资产在折旧的,我要开票的话,是开固定资产折旧后的净值还是要减去残值后开
老师,现在的情况是 9月15已经付了10w块钱 然后10月也已经开始交付我司投入使用 已经达到预定可使用状态 投产了都 ,但是 发票还没开回来 可能需要在明年彻底付完钱之后才能开回来。然后就一直没成为公司的固定资产 ,这个该怎么办?
打出去的前57000发票还没有到,但是已经入固定资产了.之后又跟这家公司打了钱100000. 但是发票不能分开开,怎么办
A公司的钱打到B公司了,B公司还给开票了,那这钱以后还要还给A,这个应该怎么做账 是销售收入,但是不是她公司业务,有需要她们开票 我做个收入转到另外一家公司,可能只能这样了 就是之前开票的记录,税务uk怎么没有了
老师,之前一个股东都是按劳务费开票给公司,现在她变成公司法人了,不能开劳务费发票给公司的吗?但是钱已经按劳务费打给她了,怎么办呢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
发票是一笔157000的,但钱是分开付的前面已经无票57000入帐了.
叫对方补开发票呀,不然就投诉他