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#提问#老师 有个物流公司本来在软件里能找车拉货,但物流公司没按规定用软件里的车,用了外边一辆车送的货,导致软件里开不了发票,货车司机还要钱的,但不给提供发票,我们销售没办法,对方耍无赖。货车司机发了个个人卡,我们把钱转过去了。但发票销售让另一家开的没有关联的物流公司帮忙开的发票,也打了款,又通过个人卡转到我们微信上,怎么做账老师,这到微信上的钱怎么提出来花?这一笔款正常只能打一次款,有一张发票。

2022-11-29 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-29 19:20

您好,那您没发票做无票支出

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齐红老师 解答 2022-11-29 19:20

您好,不要虚开发票

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快账用户9802 追问 2022-11-29 20:14

已经开了,怎么处理比较合适?

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齐红老师 解答 2022-11-29 20:51

您好,1承担风险,2退回发票

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您好,那您没发票做无票支出
2022-11-29
 你好;    这个车辆在你公司名下的话;  就可以抵扣的 ;   到时是个人支付了这个车辆的钱是吗   
2022-07-07
你好;那你不赚取服务费;只是代收 ;  那你做何以税务局会认为是你的收入的 ; 就算是用你公司平台; 建议收取部分服务费哈;  
2023-06-14
您好需要签合同的。
2024-06-17
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
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