你好,学员,稍等一下的
4某企业2018年12月初,固定资产账面余额3500万元,累计折旧1200万元,未发生减值准备。2018年至2019年该企业发生的有关固定资产业务如下:(1)2018年12月22日,购入一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为19.2万元。发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,按照年限平均法计提折旧。(2)2019年3月1日,该企业准备自建一-栋库房。3月5日,购入工程物资取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为32万元,款项以银行存款支付,该批物资于当日全部用于工程建筑。3月15日,领用本企业生产的钢材-批,市场售价为60万元,实际成本为30万元。6月30日,确认3月至6月累计支付的工程人员薪酬40万元。(3)2019年6月30日自建库房工程完工达到预定可使用状态,预计该库房可以使用50年,预计净残值为零。(4)2019年12月25日,M设备因雷电后意外损毁,以银行存款支付不含税清理费用1万元,应收保险公司赔款50万元。会计
4.某企业2018年12月初,固定资产账面余额3500万元,累计折旧1200万元,未发生减值准备。2018年至2019年该企业发生的有关固定资产业务如下:(1)2018年12月22日,购入一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为19.2万元。发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,按照年限平均法计提折旧。(2)2019年3月1日,该企业准备自建一栋库房。3月5日,购入工程物资取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为32万元,款项以银行存款支付,该批物资于当日全部用于工程建筑。3月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元。6月30日,确认3月至6月累计支付的工程人员薪酬40万元。(3)2019年6月30日自建库房工程完工达到预定可使用状态,预计该库房可以使用50年,预计净残值为零。(4)2019年12月25日,M设备因雷电后意外损毁,以银行存款支付不含税清理费用1万元,应收保险公司赔款50万元。
3.某企业集团于20x1年8月成立一家全资子公司,为保障生产安全,准备于20x1年12月购置一大型安全生产专用设备,该设备价款为300万元。企业按规定可于20x1年至20x6年五年期限内抵免所得税300x10%30(万元)。因该企业生产产品为新型产品,预计未来三年企业将面临亏损,至第四年起企业将逐渐盈利,20x1年及未来六年的预计利润额(假设无任何纳税调整事项)见下表。该企业应如何进行筹划才能最大程度地节税?
3.某企业集团于20x1年8月成立一家全资子公司,为保障生产安全,准备于20x1年12月购置一大型安全生产专用设备,该设备价款为300万元。企业按规定可于20x1年至20x6年五年期限内抵免所得税300x10%30(万元)。因该企业生产产品为新型产品,预计未来三年企业将面临亏损,至第四年起企业将逐渐盈利,20x1年及未来六年的预计利润额(假设无任何纳税调整事项)见下表。该企业应如何进行筹划才能最大程度地节税?
2.某乳业公司是增值税一般纳税人,主要经营牛奶的生产、加工和销售,下设一个饲养基地、一个乳品加工基地和多个销售中心。饲养基地生产的原奶直接移送加工基地,通过加工生产出各种保鲜包装的包括芦荟、草莓等多种不同口味的牛奶,然后由各销售中心分销到千家万户。公司实行统一核算。已知该企业年不含税销售额为800万元,进项税额为40万元。 (1)该企业年应纳多少增值税? (2)请你拿出该企业的节税方案。 3.新力集团是一家大中型企业,以往年度每年盈利1000万元,2022年根据市场需求,在乙地准备新设立A分支机构,从事生物制药高科技项目投资,由于投资前两年2022-2023年投入较大,估计每年亏损400万元,2024年可能扭亏为盈,以后年度盈利会逐年增加,2025年盈利可达300万元,2026年盈利可达500万元。新力集团该如何进行纳税筹划?
老师,留存收益需要做账务处理吗
请问老师发票在上月收到没付款已经做账,本月付款把上月发票零头抹掉了,抹掉的零头入营业外收入还是冲红上月发票零头
老师,开进来的餐费专票可以抵扣进项吗
老师您好,请问一下这发票还能用吗?
请问下,这边因为申报个税问题,专管员要求企业所得税汇算清缴年报调增,那我账上要怎么处理 ,谢谢
请问,股权架构是母子公司,母公司发生的人工成本是为几个子公司服务的,但母公司无收入,这样独立核算的话,母公司只有亏损,但几个子公司盈利的话,母公司的人工费又无参与子公司抵消利润,有什么好的方法解决这个问题?
老师,我想问一下。公司注册资金,10万,一直没有经营,就是法人支付给会计公司2400,银行存600扣手续费等,其中200做了实收资本。2400做法人垫付。现在公司以2000卖给其他人了。我是不起要把这2400,还有剩下的法人付款的400,做债转股,把他们转成实收资本啊
老师我们项目施工租的集装箱给工人用,发票名称写的 金属制品\'*集装箱,这样写对吗?
怎么操作变更保管人。
您好,公司员工拿自己的电话费来公司报销,老板也在报销单上签字同意报销,那请问可以入账吗做费用吗?