同学你好,这种情况下,借:银行存款,财务费用,贷:主营业务收入,退款时,贷:主营业务收入,负数,贷:银行存款。

老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
请教老师,我们是做校园自助洗衣服务项目(将洗衣机投放到学校,通过学生扫码使用收费),有个A公司的老板也是我们公司的法人,他与一学校谈成业务,与我公司老板约定,用我们公司与该学校签订合同,由我公司全权负责做,收益进我公司,但要分40%的收益给他A公司,该项目设备也由A公司购买(A公司打款给我们,我们付给厂家)。 我司与A公司之间,这业务怎么理顺,设备及收益分成账上要怎么处理好
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,用现金发的工资,需要交社保吗
2021年10月15日成立的公司,原3个股东,其中一个股东后面未参与经营,相当于实际已经退出,一直没有做工商变更,现在想做变更,可以以1元转让股权给另外两个股东吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
不用标记具体人名吗?还是学生家长转账的时候,让备注?
这样担心到最后分不清楚,谁退款了,谁没退款,
同学你好,能分清楚的,就标记人名。最好让家长备注。
嗯嗯,等于说,收入的时候,就要写二级科目对吧
同学你好,是的,最好是写二级科目,否则,在凭证摘要里最好写上收的谁的款。
嗯嗯,好的,那我再问下,
同学你好,好的,麻烦你说。
有两笔支出,一笔是俱乐部成立之前,外出学习的费用,学习费和住宿费,是自己垫的钱,发票抬头写的不是我们俱乐部的名字,这个可以报销吗?还有一笔是对公账户的年费是2019-2021年的 这两笔分录怎么做账
同学你好,可以报销,做账时,金额不大的话,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目。金额较大的话,借:利润分配,贷:银行存款等科目。
住宿费2178 培训费5000 对公账户年费1600元
同学你好,这些金额不大,可以直接记入管理费用。
好的,超过多少金额,算大呢?购买的笔记本10800元 是不是要计入固定资产?
同学你好,超过1万元的话,算比较大的。最好入固定资产。
嗯嗯,好的,电子产品计提折旧3年对吧
同学你好,对的,电子产品计提折旧3年。
好的,谢谢老师,有什么问题了,我再您
同学你好,好的,祝你学习进步,工作顺利。
垫付的钱,和暂借款,都是老板自己,写个二级科目,这样写可以不?其他应付款 xxx借款 其他应付款 xxx报销费用
同学你好,可以的,写个其他应付款-XXX,就行了。