同学你好 1、员工暂借款 借:其他应收款 贷:银行存款 2、报销时 借:管理费用等 贷:其他应收款

老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
这样暂借款和报销的钱不是会分不清楚吗?因为垫底的钱,等次月才会报销 那科目应该怎么写?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
公司报销都是一个月报一次,和工资放到一起发的,分录这样写可以不,借:管理费用,贷:其他应付款-员工报销费,我的疑问是贷方这样建一个二级科目可以不,还是应该换成员工的名字,因为员工比较多
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
嗯嗯,借款和垫的钱报销,都是老板自己,都是其他应付款,怎么区分?
同学,因为经常和他往来,只用一个科目。要么其他应收款,要么其他应付款。不要同时用。 期末,不管是用哪个科目,只要是负数,就要重分类。
写个二级科目,这样写可以不?其他应付款 xxx借款 其他应付款 xxx报销费用
不用,统一写其他应付款-##
他的发生额在贷方时,在摘要里写上报销费用即可。
嗯嗯,那我换个人名可以吧,要不容易分不清楚
是的,要写上人句,是单位的写上单位名称。
如果满意可以五星评价哈,谢谢
因为垫付钱时,比如借管理费 住宿费 500 贷其他应付款 500 借款时,借 银行存款 500 贷 其他应付款 这样查看明细时,都分不清不 借款多少,垫付款多少,这个需要区分开的
暂借款写个人名字,报销写单位名字?还是相反的?
借老板钱时或老板报销时 借:银行存款或管理费用等 贷:其他应付款-老板 还老板钱时 借:其他应付款-老板 贷:银行存款
这样分不清楚,把科目余额表给老板看的时候,都分不清楚,借老板了多钱,垫了多钱,不能再老板查找明细账吧,
我们是当月垫付的钱,次月报销,
看科目余额表的借方就是还给他的钱。看贷方发生额就是他报销了多少钱。
看科目余额表的借方发生额就是还给他的钱。看贷方发生额就是他报销了多少钱。
你用两个科目也还得抵销的。总会有借有贷的
老板看不懂这个借方,贷方的,怎么办?
给他解释的,你用几个科目,也不可能永远挂在哪儿的。
他关心的是一个时点,是公司欠他,还是你欠公司,记哪个科目,他不会关心的。
因为经常他的有业务往来,一个科目方便还实用。
为什么同一个人名,就不能多写个二级科目呢?
给他解释时,按一定期间说, 这个月,你报账多少费用看贷方发生额,公司还给您多少看借方发生额
你在三级上可以写。
而且时间长了就知道的。看借贷方就知道业务性质
等于是 其他应付款 老板 报销费用 这样吗?再老板名下,再分出来三级科目对吗?
是的。我的建议是不用写三级科目,写借贷方就明白的。不用写三级,你做几个凭证就知道的。