你好,写员工的名字就可以的
报销发票的当月和次月发放报销款分录应该怎么做,是不是下面这样做? 报销时 借管理费用 贷其他应付款 发放当月 借其他应付款 贷银行存款 如果这个员工名下本来有其他应收款科目呢?
老师,我这个月给员工做工资,分录为:借管理费用 贷应付职工薪酬-小李 20000 发放时:借 应付职工薪酬-小李 贷其他应付款-法人名字2000 这样可以吗?然后小李是不是要申报个税?
由于公司漏报销给员工,导致收到的报销发票先做账了,然后第二个月初打算转账给员工,这样平了,那第一个月应当规划为其他应付款还是其他应收款?因为以后觉得这个员工归属于其他应收款这个科目将会用越来越多
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
公司报销都是一个月报一次,和工资放到一起发的,分录这样写可以不,借:管理费用,贷:其他应付款-员工报销费,我的疑问是贷方这样建一个二级科目可以不,还是应该换成员工的名字,因为员工比较多
员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
老师,第五章第五节筹资实务创新考的概率大么?
老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?
在制造业企业中主营业务成本和生产成本有什么区别?这两个科目什么时候使用
个税是每个都需要申报吗,如果这个月没有发工资怎么弄
老师,去年暂估了20万成本,今天才收到发票5万,剩余这个15万我汇算清缴是不是要先调增,这个做账要怎么写分录,小企业会计准则
老师你好,定额发票需要盖章吗
老师,股票发行费用150为啥不加到成本里面?占比是三十,权益法,权益法不是要把费用加进去么?
老师您好,法人明细有多个公司,但是想用法人个人身份证办银行收款码,这个会涉及个税吗?
老师,普票和专票合计开的超了30万了,怎么交税?
那像我统一记到员工报销里面去不合适是不
你好,那你能知道这个具体的金额支付给谁多少吗?
知道金额
那就可以的,只要弄不乱就行。