借在途物资103000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款116000
5日,从海洋公司购入甲材料20000千克,每千克5元,货款100000元,增值的;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5元,贷款100000元,增值税13000元;运输费3000元,增值税270元,增值税以银行存款支付,材料尚未到达。哪方为借哪方为贷
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增价13000元;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达。(2)7日,上述甲材料已运到并验收入库,按其实际采购成本入账。哪方为借哪方为贷呢?
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增价13000元;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达。(2)7日,上述甲材料已运到并验收入库,按其实际采购成本入账。老师,是借方为原材料11627贷方为在途物资11627吗
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增价13000元;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达。(2)7日,上述甲材料已运到并验收入库,按其实际采购成本入账。
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老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
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老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
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2借原材料103000 贷在途物资103000