你好 借 原材料 203000 应交税费-应交增值税-进项税额 26270 贷 银行存款 3270 应付账款
1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100 000元, 增值税13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,注明运费30000元,增值税2700元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。
11 日购进原材料、零部件一批,并取得增值税专用发票,发票上注明的价款为 200000元,增值税额为26000元;支付运费价税合计3270元,收到的增值税专用发票上注明运费金额3000元,税额270元。上述货款未付,运费已付,货物已运达企业并验收入库
(3)9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(4)10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票。(5)11日,购进原材料、零部件一批,取得的增值税专用发票上注明价款180000元、增值税额23400元:支付运费价税合计2180元,取得的増值税专用发票上注明运费全额2000元,增值税额180元。上述货款未付,运费已支付,货物已运达企业并入库。(6)12日,购进冰箱配件一批。货款已付,取得的增值税专用发票上注明金额90000元、增值税额11700元,物资尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件120000元(含増值税),取得普通发票已入库,款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件72000元(含增值税),取得普通发票,该零件已入库,款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,共收取现金412000元(已扣除收购旧微波炉抵价40000元),并开具普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,取得的增值税专用发票上注明价款60000元、增值税额7800元,款项已付。
5日,购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款100 000元,增值税额为13 000元,原材料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费用取得运输部门开具的运输增值税专用发票,发票上注明运费2 000元,增值税额为180元。款已付。
企业为增值税一般纳税人,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税税额为10400元。运费增值税专用发票上注明运费5000元,增值税450。该批材料已验收入库,货款已用银行存款支付。上述业务的会计分录
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正