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【练习7】东辉公司(非金融企业)20×x年取得销售货物收3200万元,出租仓库收入350万元,转让房屋收入800万元,转让技术使用权收入200万元,转让商标使用权收入50万元,接受捐赠收入300万元。发生工资薪金支出2800万元,其中合理部分为2700万元。职工福利费400万元,工会经费56万元,职工教育经费60万元,广告费580万元,业务招待费30万元。通过红十字会向地震灾区捐赠220万元,向同行企业捐赠12万元。向关联企业借款1200万元。按事先约定的7.5%利率实际支付利息费用90万元。该关联企业对东辉公司的权益性投资额为480万元,同期银行贷款年利率为5.8%。该公司当年会计利润总额为1800FTo计算该公司各项目准予扣除的金额,并进行纳税调整.
】东辉公司(非金融企业)20×x年取得销售货物收3200万元,出租仓库收入350万元,转让房屋收入800万元,转让技术使用权收入200万元,转让商标使用权收入50万元,接受捐赠收入300万元。发生工资薪金支出2800万元,其中合理部分为2700万元。职工福利费400万元,工会经费56万元,职工教育经费60万元,广告费580万元,业务招待费30万元。通过红十字会向地震灾区捐赠220万元,向同行企业捐赠12万元。向关联企业借款1200万元。按事先约定的7.5%利率实际支付利息费用90万元。该关联企业对东辉公司的权益性投资额为480万元,同期银行贷款年利率为5.8%。该公司当年会计利润总额为1800万元计算该公司各项目准予扣除的金额,并进行纳税调整
】东辉公司(非金融企业,20XX年取得销售货物收入3200万元,出;租仓库收入350万元,转让房屋收入800万元,转让技术使用权收入200万元,转让商标使用权收入50万元,接受捐赠收人300万元。发生工资薪金支出2800万元,其中合理部分为2700万元。职二福利费400万元,工会经费56万元,职工教育经费60万元,广告费580万元,业务招待费30万元。通过红十宇会向地震定区捐赠220万元,向同行企业捐赠12万元。向关联企业借款1200万元,按事先约定的7.5%利率实际支付利息费用90万元。该关联企业对东辉公司的权益性投资额为480万元,同期银行贷款年利率为5.8%。该公司当年会计利润总额为1800万元•计算该公司各项日准子扣除的金额,并进行纳税调整。
:抐税调整综合素例【练习7】东辉公司(非金融企业,20XX年取得销售货物收入3200万元,出;租仓库收入350万元,转让房屋收入800万元,转让技术使用权收入200万元,转让商标使用权收入50万元,接受捐赠收人300万元。发生工资薪金支出2800万元,其中合理部分为2700万元。职二福利费400万元,工会经费56万元,职工教育经费60万元,广告费580万元,业务招待费30万元。通过红十宇会向地震定区捐赠220万元,向同行企业捐赠12万元。向关联企业借款1200万元,按事先约定的7.5%利率实际支付利息费用90万元。该关联企业对东辉公司的权益性投资额为480万元,同期银行贷款年利率为5.8%。该公司当年会计利润总额为1800万元•计算该公司各项日准子扣除的金额,并进行纳税调整
东辉公司(非金融企业)20XX年取得销售货物收入3200万元,出租仓库收入350万元,转让房屋收入800万元,转让技术使用权收入200万元,转让商标使用权收入50万元,接受捐赠收入300万元。发生工资薪金支出2800万元,其中合理部分为2700万元。职工福利费400万元,工会经费56万元,职工教育经费60万元,广告费580万元,业务招待费30万元。通过红十字会向地震灾区捐赠220万元,向同行企业捐赠12万元。向关联企业借款1200万元,按事先约定的7.5%利率实际支付利息费用90万元。该关联企业对东辉公司的权益性投资额为480万元,同期银行贷款年利率为5.8%。该公司当年会计利润总额为1800万元。计算该公司各项目准予扣除的金额,并进行纳税调整。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗