同学你好,一般情况下,先记,借:产品物资等科目,贷:银行存款。结转时,借;专项应付款,贷:产品物资等科目。

建筑企业2020年年底暂估材料费 借:工程施工材料费41500 贷:应付账款暂估41500 2021年5月份购买了18800的材料,银行存款付款, 2021年6月份收到这比18800开具的专票, 如何用这张专票冲销年底暂估,如何进行账务处理
合作社用专项应付款购买肥、种子、秧苗时如何进行账务处理?如何结转?
农民合作社承诺一项技术推广任务,在项目基地建设时,需要垫付购买化肥,籽种,农药及雇佣人工等,同时发生技术培训,资料印刷等,项目验收后才收到财政补助资金,请问如何记账,结转?谢谢
7.某凤凰山水稻种植专业合作社在2017年发生的经济业务如下: ①2月10日,购入化肥一批,价款为10000元,增值税率为13%,运杂费200元, 款项均已通过银行付讫,化肥已验收入库; ②3月8日,领用种子1000千克,每千克成本为4元; ③10月3日,将自产的水稻2000千克入库留作种子,市价为每千克4元,该水稻 生产成本为每公斤1.5元。 要求:对以上经济业务进行相应的账务处理。
原本我司收到财政专项资金时,用专项应付款进行核算,支出时结转至营业外收入,同时支出费用计入主营业务成本。 现在提出实际用于维修支出时,应确认为其他收益,该如何做账务处理?
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
老师,老板有个小规模个体户,每月开销项控制在10万以内,但是没有进项进来(进货是老板另外一个一般纳税人公司进的,不开到自己的小规模个体户),这种情况有风险吗
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
老师您好,我们股东,没有实缴,把自己的那一部分股东转给第三方了,第三方把钱打入我们公司,我这一比分录怎么做,我都需要交哪些税
那可以在购入时借:库存商品吗?
同学你好,可以在购入时借:库存商品。
这个专项应付款是在收获了玉米以后才拨款过来,也就是先垫后补,那我采购是:借库存商品,贷银行存款;收获的时候借:主营业务成本,贷库存商品;收到拨款后:借:专项应付款,贷主营业务成本,还是贷库存商品呢?谢谢老师
同学你好,收到后,直接借:专项应付款,贷:主营业务成本。
好的!谢谢您
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
那给大棚买的棚膜、地膜、保温被6万,这些要计入什么科目呢?
同学你好,这个可以记入生产成本科目。
好的!谢谢
同学你好,谢谢你的评价。