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老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?

2026-06-16 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-16 14:19

同学,你好
你之前借方的科目,一起和应付职工薪酬红冲

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相关问题讨论
你好,不需要的,挂着应付职工薪酬就可以的。
2022-12-02
填报说明:(五)附报事项 根据1-9月账面数字填报, 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额。
2025-10-24
您好,应付职工薪酬没有金额是对的呀,我们工资都发了,没有欠工资
2024-03-16
您好,是当月计提次月发?
2022-07-15
你好对的 是这么做的
2022-11-16
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