同学你好 同学的做法是对的呢
1.甲地板厂系增值税一般纳税人,2020年9月发生如下业务: (1)进口实木地板A一批,海关审定的关税完税价格为8万元。 (2)从乙实木地板厂购进未经涂饰的素板,取得的增值税专用发票上注明价款5万元,增值税0.65万元。当月领用进口实木地板A的20%和未经涂饰素板的70%用于继续生产实木地板B,生产完成后以直接收款方式将部分实木地板B对外出售,取得不含税销售收入32万元。 (3)采取赊销方式向某商场销售剩余的实木地B,不含税销售额150万元,合同约定当月15日付款,由于商场资金周转不开,实际于下月20日支付该笔货款。 (4)将自产的一批实木地板C作价200万元投资给某商店,该批实木地板的最低不含增值税销售价格为160万元,平均不含增值税销售价格为180万元,最高不含增值税销售价格为200万元。 (5)将新生产的豪华实木地板用于本企业办公室装修,该批实木地板成本为90万元,市场上无同类产品的销售价格。 (其他相关资料:实木地板消费税税率为5%、成本利润率为5%、进口关税税率为30%; 1.计算甲地板厂应缴纳的进口环节增值税和消费税。2.计算甲地板厂因向税务机关缴纳的消费税。
A卷烟厂2020年8月份发生如下经济业务: (1)8月5日购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税1.3万元。款项已付。 (2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,税款5200元。 (3)将收回的烟丝全部加工成100箱卷烟 (4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价50000元,款项存入银行。 (5)B烟厂无同类烟丝销售价格。 计算A厂当期应纳的消费税,并作账务处理
某卷烟厂为增值税一般纳税人,2020年11月发生如下经济业务:(1)从烟农处购进一批烟叶,收购价款为某卷烟厂为增值税一般纳税人,2020年11月发生如下经济业务:(1)从烟农处购进一批烟叶,收购价款为100万元;(2)将库存价值100万元的烟叶委托乙厂加工成烟丝,支付不含税加工费10万元;已知该卷烟厂同类烟丝不含税售价200万元,乙厂同类烟丝不含税售价210万元。(3)领用收回的全部烟丝继续加工生产卷烟300箱;(4)当月卷烟全部对外销售,取得不含税销售额1000万元。已知,卷烟消费税定额税率为每箱150元,比例税率为56%,烟丝消费税税率为30%,烟叶税税率为20%。价外补贴按烟叶收购价款的10%计入收购金额。
2.A卷烟2019年8月份发生如经济务: (1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为 10 万元,增值税进项税额 1.3 万元。↓ (2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额 5200 元。↓ (3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400 元。↓ (4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100 箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。↓ (5)B烟厂无同类烟丝销售价格。↓ 要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为AB烟厂做相关的账务处理。(20分)←
A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务:(1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。(2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。(3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400元。(4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。(5)B烟厂无同类烟丝销售价格。要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库