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我想问一下,我是个体和A公司签订的合同,A公司给我先预付了一部分钱,我施工了三次。按装合同约定我已经施工完毕。等待A公司给我支付余款。 我可以写成:借:银行存款——银行名称——金额 贷:应收账款——A公司——金额 借:应收账款——A公司——金额 贷:主营业务收入——劳务服务——金额 借:主营业成本——劳务服务——金额 贷:生产成本——劳务服务——金额

2022-10-31 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 08:45

您好,您的处理不正确

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快账用户1541 追问 2022-10-31 08:47

老师,您能不能帮我写一下

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齐红老师 解答 2022-10-31 08:48

您好,会计按权责发生制确认收入,按进度,借应收账款暂估,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。开票时,红字冲回暂估分录,按发票是重新做账

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您好,您的处理不正确
2022-10-31
同学你好 这样的做是可以的。收入和成本结转要配比。
2022-10-30
是的 做账是借应收账款-A公司,贷主要业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主要业务成本 贷 应收账款-A公司
2022-12-28
你好,第3个你不要做了。然后第4个,第一个借合同负债贷主营业务收入。
2024-09-18
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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