这个是不按真实的内容开具,不合理的哈

请问老师,我们有装订论文以及册子等少量,对方全部给我们开展板制作的发票这个合理吗
请问老师,对方给我们单位制作画册,论文等彩色打印装订,这个开广告物料制作的发票可以吗
请问老师,我们是一个建筑施工企业,有一个工程我们和一个商贸公司签订了份楼梯栏杆制作安装合同,价款包含材料费、运费及安装费。1.对方可以给我们开总价款13%税率的专票吗?我们可以抵扣吗?2.这个楼梯栏杆我们怎么记账呢?是记入材料费还是分包费呢?
老师,我们采购一批定制的篷房及设施37万,安装费 3万,对方给我们开具6%的服务业发票,后续我们用完不用了,对方可以回收,退回50%款项,请问下采购这个环节,对方给我们开具6%的发票合理吗
老师,我们是医疗门诊部,有几个科室是承包制,我们按营收提成,余下的减掉我们垫付采购款(发票开我们的抬头)及人员工资及社保后发给老板。合作科室的老板是以自然人的身份合作,请问他这个收入应该开什么发票来结算
营业利润必须=营业收入-营业成本- 税金及附加- 销售费用- 管理费用- 财务费用吗?我看报表不一致,是否有问题
老师,一个报关单对应几张采购发票,影响退税吗?或者多张采购对应多张报关单?
增值税和尾巴税月末要计提吗
变更法人及股东,资产负债表上有40万资产,怎么变更不交税?
您好老师,25年员工A备用金42万,分录为: 借:其他应收款42万 贷:银行存款42万 25年只做以上这笔分录而已,在26年1-5月份,A员工开发票32万冲备用金,分录为:借主营业务成本32万,贷:其他应收款A 请问在做25年汇算清缴时,这32万发票怎么处理呢?算作25年的费用还是26年的?因为25年没有做这42万备用金计提费用,只挂往来款而已,小企业会计准则
老师,工商年报截止什么时间
老师,注册名字和别人的同字,不是一个省,能注册吗,有什么风险
老师,我们公司从19年其他应收其他应付有很多同公司得往来账。现在老板让我给清零。怎么做符合要求
老师,汇算清缴时,委托外部研究开发费用按80%计入研发费用,需要技术合同备案吗
老师,你好,请教你一下。有个老板昨天才叫帮忙做去年的账申报企业所得税。来不及了今天能先零申报,过后再更正吗?