这个是不按真实的内容开具,不合理的哈

请问老师,我们有装订论文以及册子等少量,对方全部给我们开展板制作的发票这个合理吗
请问老师,对方给我们单位制作画册,论文等彩色打印装订,这个开广告物料制作的发票可以吗
请问老师,我们是一个建筑施工企业,有一个工程我们和一个商贸公司签订了份楼梯栏杆制作安装合同,价款包含材料费、运费及安装费。1.对方可以给我们开总价款13%税率的专票吗?我们可以抵扣吗?2.这个楼梯栏杆我们怎么记账呢?是记入材料费还是分包费呢?
老师,我们采购一批定制的篷房及设施37万,安装费 3万,对方给我们开具6%的服务业发票,后续我们用完不用了,对方可以回收,退回50%款项,请问下采购这个环节,对方给我们开具6%的发票合理吗
老师我们建筑项目 工程材料发票还没开回来,人工也没全部结束。但是我们已经开票给对方了,这个人工跟材料可以先暂估吗?等材料发票还有安装全部结束,在把暂估的红冲可以吗
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗