学员你好!这个金额是不含税金额了是吧?

老师 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 刚网上收到通知 小规模开普通发票1%500万内免税 我们开的是专票 需要按3%来缴纳 不能免税 我想咨询的是 那我们开专票 月超过15 季度超过45 还是需要异地预缴税款是吗?
问广东省电子税务局注销外经证,这个表怎么填写? 1、我们是3%的税率,已预交税款金额是填的已经缴纳的3%的增值税税额还是开票金额?我填写的是我们预交的税额后面应补税款还有几百万,实际我们3%的税已经全部缴完了的。 2、缴纳税款情况怎么填写,我们是分期预缴的,每个完税凭证都要填写吗
网上预交税款,开票含税是792882.26是普通发票3个点的税已经开票,异地预交税款销售额建筑服务那填多少是792882.26还是什么,山东税务局网上申报是填写792882.26
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,我们是一般纳税人,个人给我公司提供了安装服务,个人去税局代开了发票,税局发票备注栏写明个人所得税由支付方依法预扣预缴,我登录个税申报系统填写了劳务报酬表,收入额62400,费用自动填写12480元,点税款计算需要交1万多的税,这么高的税款吗?这是怎么算出来的?
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
如果是不含税金额了,那就是填这个金额
这个金额是含税金额
含税金额,税率是三个点?
是的,我问好几个人了,都给我说销售额那建筑服务是不含税金额,但是我交税的时候就是填的这个金额792882.26
所以我可懵,不知道是啥意思
的确是要填不含税金额,那就应该是792882.26/(1%2B3%)=769788.6,你们是小规模纳税人吗?一般建筑服务是9%的税率啊
一般纳税人,简易计税
但是我在税务大厅,网上交税工作人员让我填的是792882.26预交增值税
完税凭证上企业所得税是1539.58这个咋算的
如果是简易计税,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%,那就是792882.26/(1%2B3%)*3%=23093.66
所得税是按照利润率来预缴的,要看当地规定的利润率是多少
但这个金额是按照建筑服务1那个填792882.26交税出来的完税凭证啊
所得税25%的税率,倒推回去1539.58/0.25=6158.32
发票开了的这个,你帮忙看一下
你的完税凭证上面增值税就是23093.66,对的啊
按这个发票预交税款,交增值税和企业所得税,网上交,那些填的数字是多少我发的表格
增值税就是填792882.26,你们公司就这一个项目一张发票吗
如果就这一张就是填这个金额,如果还有其他的就加起来填
企业所得税是0.2%怎么算出来
每个地区的税负率都不一样,可能你们当地建筑企业的所得税税负率是0.2%,然后企业按这个预缴