学员你好!这个金额是不含税金额了是吧?

老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
老师 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 刚网上收到通知 小规模开普通发票1%500万内免税 我们开的是专票 需要按3%来缴纳 不能免税 我想咨询的是 那我们开专票 月超过15 季度超过45 还是需要异地预缴税款是吗?
问广东省电子税务局注销外经证,这个表怎么填写? 1、我们是3%的税率,已预交税款金额是填的已经缴纳的3%的增值税税额还是开票金额?我填写的是我们预交的税额后面应补税款还有几百万,实际我们3%的税已经全部缴完了的。 2、缴纳税款情况怎么填写,我们是分期预缴的,每个完税凭证都要填写吗
网上预交税款,开票含税是792882.26是普通发票3个点的税已经开票,异地预交税款销售额建筑服务那填多少是792882.26还是什么,山东税务局网上申报是填写792882.26
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
货来了,钱付了,票没开,分录怎么做比较准确好查账,应付和预付用一个对吗?
老师,全国各地有哪些税收优惠政策,香港身份证有哪些税收优惠政策?
做鹌鹑蛋深加工企业,在像农民收购鹌鹑蛋时能不能反向开票
老师,你好!预收账款,收了客户的款,做借方还是贷方?
老师你好,新买的车,上车牌费170元,没有发票能不能入账,入账后需要调增吗
老师,有一笔成本属于24年的,由于当时一些原因,不确定,一直没确认,对方这几天给我公司开来这笔成本发票了,我们小企业快递准则,应该怎么分录老师?100万
@董老师 有问题正好想咨询您!
老师,当月没有销项,当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额,还是记在应交税费-应交增值税-进项税额? 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现? 这个进项税本月必须认证留底吗?
有哪位广西的老师吗?带带我
员工生育津贴 10月10号发放1万 生育假8月15号开始休至1月15日,8月中旬开始休产假是按正常工资发放包含交社保 9月按工资发放含社保 10月份工资按生育津贴一次发放 请问这分录怎么做
如果是不含税金额了,那就是填这个金额
这个金额是含税金额
含税金额,税率是三个点?
是的,我问好几个人了,都给我说销售额那建筑服务是不含税金额,但是我交税的时候就是填的这个金额792882.26
所以我可懵,不知道是啥意思
的确是要填不含税金额,那就应该是792882.26/(1%2B3%)=769788.6,你们是小规模纳税人吗?一般建筑服务是9%的税率啊
一般纳税人,简易计税
但是我在税务大厅,网上交税工作人员让我填的是792882.26预交增值税
完税凭证上企业所得税是1539.58这个咋算的
如果是简易计税,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%,那就是792882.26/(1%2B3%)*3%=23093.66
所得税是按照利润率来预缴的,要看当地规定的利润率是多少
但这个金额是按照建筑服务1那个填792882.26交税出来的完税凭证啊
所得税25%的税率,倒推回去1539.58/0.25=6158.32
发票开了的这个,你帮忙看一下
你的完税凭证上面增值税就是23093.66,对的啊
按这个发票预交税款,交增值税和企业所得税,网上交,那些填的数字是多少我发的表格
增值税就是填792882.26,你们公司就这一个项目一张发票吗
如果就这一张就是填这个金额,如果还有其他的就加起来填
企业所得税是0.2%怎么算出来
每个地区的税负率都不一样,可能你们当地建筑企业的所得税税负率是0.2%,然后企业按这个预缴