学员你好!这个金额是不含税金额了是吧?
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
老师 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 刚网上收到通知 小规模开普通发票1%500万内免税 我们开的是专票 需要按3%来缴纳 不能免税 我想咨询的是 那我们开专票 月超过15 季度超过45 还是需要异地预缴税款是吗?
问广东省电子税务局注销外经证,这个表怎么填写? 1、我们是3%的税率,已预交税款金额是填的已经缴纳的3%的增值税税额还是开票金额?我填写的是我们预交的税额后面应补税款还有几百万,实际我们3%的税已经全部缴完了的。 2、缴纳税款情况怎么填写,我们是分期预缴的,每个完税凭证都要填写吗
网上预交税款,开票含税是792882.26是普通发票3个点的税已经开票,异地预交税款销售额建筑服务那填多少是792882.26还是什么,山东税务局网上申报是填写792882.26
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
如果是不含税金额了,那就是填这个金额
这个金额是含税金额
含税金额,税率是三个点?
是的,我问好几个人了,都给我说销售额那建筑服务是不含税金额,但是我交税的时候就是填的这个金额792882.26
所以我可懵,不知道是啥意思
的确是要填不含税金额,那就应该是792882.26/(1%2B3%)=769788.6,你们是小规模纳税人吗?一般建筑服务是9%的税率啊
一般纳税人,简易计税
但是我在税务大厅,网上交税工作人员让我填的是792882.26预交增值税
完税凭证上企业所得税是1539.58这个咋算的
如果是简易计税,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%,那就是792882.26/(1%2B3%)*3%=23093.66
所得税是按照利润率来预缴的,要看当地规定的利润率是多少
但这个金额是按照建筑服务1那个填792882.26交税出来的完税凭证啊
所得税25%的税率,倒推回去1539.58/0.25=6158.32
发票开了的这个,你帮忙看一下
你的完税凭证上面增值税就是23093.66,对的啊
按这个发票预交税款,交增值税和企业所得税,网上交,那些填的数字是多少我发的表格
增值税就是填792882.26,你们公司就这一个项目一张发票吗
如果就这一张就是填这个金额,如果还有其他的就加起来填
企业所得税是0.2%怎么算出来
每个地区的税负率都不一样,可能你们当地建筑企业的所得税税负率是0.2%,然后企业按这个预缴