5借库存现金90000 贷银行存款90000

建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:5.2020年7月10日,开出工资支付专用凭证,从存款户提回现金90000元备发工资。6.2020年7月10日,以现金发放本月工资90000元。7.2020年7月15日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为50000元,税款为6500元。货款已通过银行转账支付,材料已验收入库。8.2020年7月31日,本月领用原材料的实际成本为250000元。其中,基本生产车间生产A产品领用80000元、生产B产品领用70000元,生产车间--般耗用20000元,管理部门领用10000元,销售部门领用70000元。9.2020年7月31日,计提本月应付工资540000元。其中,生产A产品工人工资为200000元,生产B产品工人工资为160000元,车间管理,人员工资为60000元,厂部管理人员工资为80000元,销售部门人员工资为40000元。10.2020年7月31日,发放职工困难补助2000元,以银行存款支付。会计分录怎么写
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:8.2020年7月31日,本月领用原材料的实际成本为250000元。其中,基本生产车间生产A产品领用80000元、生产B产品领用70000元,生产车间--般耗用20000元,管理部门领用10000元,销售部门领用70000元。9.2020年7月31日,计提本月应付工资540000元。其中,生产A产品工人工资为200000元,生产B产品工人工资为160000元,车间管理,人员工资为60000元,厂部管理人员工资为80000元,销售部门人员工资为40000元。10.2020年7月31日,发放职工困难补助2000元,以银行存款支付。会计分录怎么写
大华公司2022年8月有关生产费用的经济业务如下:(1)8月5日,车间报销购买办公用品费500元,以现金付讫。"(2)8月8日,以银行存款70000元支付广告费,增值税额4200元。(3)8月31日,本月材料领用情况汇总如下:生产A产品领用甲材料80000元,生产B产品领用乙材料99000元,车间组织管理生产领用乙材料900元,厂部组织管理领用甲材料800元。(4)8月31日,计算本月应付职工工资180000元,其中:生产A产品工人工资50000元,生产B产品工人工资70000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资40000元。.(5)8月31日,预提应由本月负担的短期借款利息6000元。。(6)8月31日,计提固定资产折旧4600元,其中:车间固定资产折旧3100元;厂部固定资产折旧1500元。
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师,问个问题,@董孝彬老师,上个问题没有问完?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
6借应付职工薪酬90000 贷库存现金90000
7借原材料50000 应交税费应交增值税进项税额6500 贷银行存款56500
8借生产成本-A产品80000 -B产品70000 制造费用20000 管理费用10000 销售费用70000 贷原材料250000
9借生产成本-A产品200000 -B产品160000 制造费用60000 管理费用80000 销售费用70000 贷应付职工薪酬540000
10借管理费用2000 贷银行存款2000