你好,这个你们还入库了吗? 不需要入库的直接做福利费就可以了。

公司为增值税一般纳税人主要从事生产和销售,洗衣机2019年十月有关经济业务如下,购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额272000元支付运输费取得增值税专用发票注明税额2750元二购进低值易耗品取得增值税普通发票注明税额8500元销售A型机1000台含税销售单价3510元每台另收取优质费526500元,包装物租金175500元,是采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元含税,五,向优秀职工发放A型洗衣机,石台每台生产成本2106元,六,上期留抵增值税税额59000元,根据上述材料,不考虑其他因素计算,本月应纳的增值税
公司购置一台洗衣机,员工专用,是做领料出库还是低易品摊销,价值不是太大,不做固定资产
16.(计算题)a公司为增值税一般纳税人。主要生产和销售洗衣机。本年七月,有关经济业务如下。一业务,购进了一批原材料,取得的增值税专用发票上注明税额为26000元。支付运输费取得的增值税专用发票上注明了税额为360元。二业务,购进低值易耗品取得的增值税普通发票注明的税额为5200元。三业务。销售b型洗衣机一千台,含增值税的销售单价为4520元台。另收取优质费293800元。包装物租金103960元。四业务。采取以旧换新方式销售b型洗衣机五十台。含增值税销售单价为4520每台。旧洗衣机含增值税作价一千元每台。取得增值。税专用发票表明税款130元台。每台取得增值税专用发票,表明税款一百三十元。台。五业务向优秀职工发放b型洗衣机十台。含增值税销售单价为4520元每台。b型洗衣机的生产成本为1755元每台。已知增值税的税率是13%。上期留底的增值税税额是4200元。a公司取得的增值税专用发票在本年七月是符合抵扣规定的。<计算1、a公司本年七月份准予抵扣的增值税进项税额。2、计算a公司当月增值税的销项税额。3、计算a公司当月应该缴纳的增值
16.(计算题)a公司为增值税一般纳税人。主要生产和销售洗衣机。本年七月,有关经济业务如下。一业务,购进了一批原材料,取得的增值税专用发票上注明税额为26000元。支付运输费取得的增值税专用发票上注明了税额为360元。二业务,购进低值易耗品取得的增值税普通发票注明的税额为5200元。三业务。销售b型洗衣机一千台,含增值税的销售单价为4520元台。另收取优质费293800元。包装物租金103960元。四业务。采取以旧换新方式销售b型洗衣机五十台。含增值税销售单价为4520每台。旧洗衣机含增值税作价一千元每台。取得增值。税专用发票表明税款130元台。每台取得增值税专用发票,表明税款一百三十元。台。五业务向优秀职工发放b型洗衣机十台。含增值税销售单价为4520元每台。b型洗衣机的生产成本为1755元每台。已知增值税的税率是13%。上期留底的增值税税额是4200元。a公司取得的增值税专用发票在本年七月是符合抵扣规定的。<计算1、a公司本年七月份准予抵扣的增值税进项税额。<2、计算a公司当月增值税的销项税额。<13、计算a公司当月应该缴纳的增值
16.(计算题)a公司为增值税一般纳税人。主要生产和销售洗衣机。本年七月,有关经济业务如下。一业务,购进了一批原材料,取得的增值税专用发票上注明税额为26000元。支付运输费取得的增值税专用发票上注明了税额为360元。二业务,购进低值易耗品取得的增值税普通发票注明的税额为5200元。三业务。销售b型洗衣机一千台,含增值税的销售单价为4520元台。另收取优质费293800元。包装物租金103960元。四业务。采取以旧换新方式销售b型洗衣机五十台。含增值税销售单价为4520每台。旧洗衣机含增值税作价一千元每台。取得增值。税专用发票表明税款130元台。每台取得增值税专用发票,表明税款一百三十元。台。五业务向优秀职工发放b型洗衣机十台。含增值税销售单价为4520元每台。b型洗衣机的生产成本为1755元每台。已知增值税的税率是13%。上期留底的增值税税额是4200元。a公司取得的增值税专用发票在本年七月是符合抵扣规定的。<计算1、a公司本年七月份准予抵扣的增值税进项税额。<2、计算a公司当月增值税的销项税额。<13、计算a公司当月应该缴纳的增值
请问老师,一个人有两个个体户的,有退税,不想退,怎么操作呀
老师,我们公司想要注销了,现在把员工和社保都转到另一个公司了,目前这个公司就有一些之前的应收款 因为在打官司,所以断断续续在收款有一些流水进来,这样没问题吧 ,也没做工资,也没交社保,
个税的附加扣除项,是每个月都要填一下,还是一次次填上就可以
银行贴现 手续费开的普票 需要交印花税吗
按次缴纳印花税,用计提吗,怎么写分录呢
老师你好,请问一下,税务局通知年度缴费工资申报,如果不申报,会有滞纳金,昨天已经申报啦,但是没调,今天收到群发短信,今天和老板说了,老板说不知道调多少?请问老师我昨天申报社保啦,现在来年度申报调基数的,是失败,说作废或在途数据请及时完成缴费入库,请问老师作废,要是作废已经交过社保啦,怎么作废呀?急急
备考CPA会计财管,买了正保的随身学东奥的轻二,准备买正保AI组题,东奥的做一个错一个,现在我应该怎么学啊,大神给个建议
老师您好,请问,公司购买的理财产品,有收益需要交增值税吗
个税扣缴端, 电子税务局自然人业务,电子税务局企业业务,这几个平台有什么不同? 特别是新注册企业 ,法人要如何操作? 需要在哪个平台做哪些操作?
租赁费、水电费、物业费、办公费按照出口销售收入转出进项税额,是所有费用合计*出口销售/总销售,还是租赁费*出口销售/总销售,一笔一笔核算呢