你好,学员,可以不用应付职工薪酬

福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
老师,福利费一定要通过“应付职工薪酬-福利费"这个科目吗,不可以直接借:管理费用一福利费 贷:库存现金 吗?
福利费都必须过“应付职工薪酬-福利费”科目吗?能不能直接,借:管理费用-福利费,贷:库存现金(或者其他)?
做福利费的分录借管理费用福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费还是直银行存款或库存现金,贷方要不要通过应付职工薪酬???
借方:福利费 贷方 _应付职工薪酬_福利费,必须借贷金额一致??借方增加一个科目,管理费用_研发,就借:福利费,借管_研发,贷:应付职工薪酬_福利,可以???以?
老师,合同负债函证,让被审计单位寄给对方可以吗?
我是一家室内打高尔夫模拟器的商户,有教练,需要交文化事业建设税吗,具体都交哪些税
研发支出月底无余额吗?
老师请问公司扣除的外派培训费是税前扣还是税后扣
老师,请问印花税按次交是不是可以想什么时候交就可以什么时候交。
老师员工生活费1-3月的,4月才获取发票怎么入账
老师,我想咨询现在发生业务了,暂时没有对外开票,后期结算货款才给对方开票,那这个未开票收入在税法上现在确认需要什么依据
外贸企业签订销售合同是否需要缴纳印花税
工商年报填写的社保实际缴纳金额怎么填
我们公司1月20号缴纳1月公积金,2月15号发放1月工资,这部分的公积金计入其他应收还是其他应付?
嗯嗯,好的,谢谢
不客气,学员,早点休息