你好,如果是开的多张发票的可以

请问我有一张进项发票,上月抵扣了一部分,这个月可以抵扣留下的部分吗?
老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷:应付账款 那如果可以 下个月 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项
老师我这次进项税额抵扣完后有点多哦,这月销项税额3293.72,进项一张进票就7526.2,抵完后多4232.48元,这留底税这么多,下月我把他全部抵完有没有关系的?
请问下老师,我收到发票,开出发票,这个月进项多,我可以不抵扣全部进项,抵扣部分,然后交一部分税,留着下月抵扣,帐上进项税就让他挂着
老师,想咨询你个事[捂脸],假如。这个月我开销项发票。没有进项发票来抵扣,就造成我这个月要交税。然后我就不交,就欠着税款,下个月我又收到进项发票,我能抵扣上个月的税?
请问老师,公司之间买卖票据符合规定吗?都在公户并且在账户上体现,公司赚取的手续费也计入营业外收入,缴纳企业所得税
请问一下朴老师,走9810免税和退税的详细流程。
单位安装监控系统需要办理政府采购手续吗?还需要国资办申批吗
老师,自然人股东完成实缴后,是不是要去工商进行注册资本实缴变更,并同时进行工商公示,什么时候去呢?
老师,你好!请问用知识产权做实缴需要缴纳哪些税?
老师,我们是商业楼栋,如果要求房东开票65000,税金是多少。
房地产开发企业,未交房,提前开发票,已预交3%增值税,申报当月增值税时如何申报抵减的3%,目前留底税额有好多,如果把预交3%填上,就要出现退税
老师,材料商开的普通发票,备注栏没备注可以吗,150元
9月份留抵4155.25元,10月份进项2658.68(未勾选认证),销项165.14,10月份怎么结转增值税?
老师,我采购了货物,但是我主要是提供的安装服务,我开票的话就开的服务类发票。那么我的产品就在库里,从税务上的话,有什么风险?
不抵扣的那一部分你不用认证,做到应交税费待认证。