你好,后面消费了不需要原始凭证的,自己写说明就可以的。
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,如果将预充的发票冲红:借:制造费用-电费4424.78(红字)贷:其他应付款4424.78,再按实际用电借:制造费用——电费3900/贷:其他应付款3900,这样其他应付款会挂账,对方也会欠我们票。实际双方都不欠,这种情况我们要如何账务处理
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师,想问下公司每个月支付电信的网络和电话费这个怎么入账,发票来了又怎么入账?另外每个电信会发每个月实际的账单来,要根据实际的账单来入费用还是付款时做费用呢?
这个月支付宝微信充值电费,发票要下个月根据实际用电情况来开,那我这个月要先做预付,那后面附件附什么呢?
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,麻烦问一下,关于扣个税,子女教育方面,如果是大专毕业了,专升本继续读书,是否还可以享受专项扣除
上游是异常户收到发票还做成本费用吗?
朴老师,请问一般纳税人和小规模纳税人销售二手设备的税率是多少?
日常pos收款都有手续费,到公户手续费就扣了,分录如下 借 银行存款 财务费用-手续费 贷 应收账款-pos 还是说票来在进费用?
建筑公司:安全员C证考试课时费计入什么科目
老师,员工的工资由我公司代发,后面其他公司把员工的工资在转给我们公司,我们公司还需要给他申报个税吗?
出口退税企业,本月可以退出口退税额39000元,内销增值税额600元,已勾选进项发票39074元,内销的要怎么申报税额
律所的免税销售额有些什么
老师你好,我单位购进电梯,分别签订了电梯设备购买合同和安装合同,设备合同43万,安装合同17万,这种情况 需要区分,分别入固定资产和长期待摊吗?还是合并一起进固定资产?
老师,我想问下就是以前开业的时候装修都没有发票,然后那个会计全部都摊到车间的制造费用去,办公室的都没有摊。然后汇算清缴纳也没有调增。然后我现在办公室的要摊回来,我这个咋处理
可以附上充值电费的微信截图吗?
可以的,可以这么做的。