问经办人具体是怎么回事?

老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,我们账上应收有41600,预收也有41600,2家公司的,后来我查了一下帐本,在2020年5月开了票是一家公司,但是在2020年7月收到一笔款做了预收41600是另一家打款过来的,这2家公司是一个老板,这个相当于第三方支付是吗?现在我要怎么调整呢?把它们清掉
2.注册会计师2021年2月26日在对D公司2020年度主营业务收入审查时,发现该公司2020年12月主营业务收人与上年同期相比大幅下降,注册会计师怀疑该公司利用其他应付款隐瞒收人。于是进一步审查2020年11月其他应付款明细账及相应的记账凭证,发现第26号记账凭证上做了以下会计分录:借:银行存款351000贷:其他应付款一-甲公司351000该记账凭证后所附原始凭证为银行存款进账单回单-联,经与甲公司函证及询问有关销售人员证实,该款项系D公司向甲公司销售产品收取的货款。要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
一笔款项是2020年12月21日开具的发票,然后这笔款项实际是没有支付给我们公司的,我翻账本查找到2020年12月31日记账凭证做了现金付,记账凭证后面也没有附件,这个情况要怎么处理呢
去年12月我暂估了一笔成本(价税合计的),当时我是这样下的凭证:借 工程施工 5474985.50元 贷 应付账款 5474985.50元,今年税务师审计出来,这张发票还没开过来,但成本全结转完来。我这边查出来才知道今年1月份到了一张发票,价税合计是3579333.50元,税额是411781.73元,当时我就这张发票下了凭证(忘了在12月份有暂估成本这回事):借 工程施工 3167551.77元 应交税费一待认证进项税额 411781.73元 贷 应付账款 3579333.50元。另外,通过这次查账发现去年12月多暂估了成本481611.00元(价税合一的),实际上对方现在只有1414410.00元的票还没有开给我公司。请问这一系列凭证应该怎样调?
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师,之前做这一笔账的人已经离职了,然后我们主管说做一张现金退回款的收据,意思是我们公司把款项退回给他们公司的收据吗
这个你得问清楚主管的真实意图哈
好的,谢谢老师
嗯嗯,领导的意思要弄明白,第3人是没法知道的