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我们作为购买方,9月已收到进项发票,发票未抵扣,11月发生退款,请问这种情况应如何处理

2022-11-01 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 16:03

那你冲减之前的账务处理就可以的

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那你冲减之前的账务处理就可以的
2022-11-01
你好,需要的需要开红字发票。
2022-08-24
你这个申报时候那转出就可以,开红字信息表,成功次月申报附表2  这个20栏进项税额转出就可以,你之前就转出过了??
2020-12-10
那么你这个可以在直接问一下对方的,是不是作废了 要不然你只能去税务局大厅查询的
2023-09-08
同学你好 红字发票不需要认证的;
2020-10-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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