同学你好,可以进行盘点,把原材料多余部分金额,领用到生产成本,再结转到成品,来核算成品的单位成本。

我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师:去到一家公司,成品只有库存数量,没有单位成本,但材料有进销存数据,只是领料没按实际操作,领料是用来估的,那自己接账怎么把成品的单位成本出来
老师:我10月接的账,之前是按收入比例来结转成本,那现在公司要求按实际的,上了进销存,账上有库存商品的金额,ERP有产成品的数量,ERP是没有对应的单位成本的,金蝶账上的是只有库存金额,接下来自己要怎么给他做出期初的单位成本呢
老师,你好,我想问一下成本如何核算,我刚入职一家公司,是个生产企业,卖三种产品,两种是采购原材料加工成产成品卖出,一种是采购原材料加价卖出原材料。原来会计做的账我没看明白,这里材料领用出库没有领料单,到月末时根据期初和期末库存倒推领用原材料金额,那么产成品的成品怎么推出来呢?求指教
老师,我们是工厂,工作岗位设的没有那么仔细,怎么按销售金额,计算当月成本,材料回来直接就放在打定地方了车间没有材料就自己去拉,都没有领料单那些。材料也只有送货单,这种情况要怎么计算当月成本才合适 我们是一般纳税人,13%税率
老师您好,社保必须按2025平均工资申报吗,按基本工资标准坚决不行吗
老师,个体户的经营所得不能直接基本户扣税吗?为什么有的人非要扫码支付?是有什么需求吗?
老师,个体工商户的经营所得税款所属期是从1月老师是怎回事啊、改不了,公共信息也改不了,怎么弄
老师 公司其他应收款-个人 借方和贷方都有余额 ,我做账的时候能不能把贷方的余额冲减借方的余额
老师,我公司更改了25年底的个税,增加了几个人共计2万元,25年我缴纳了企业所得税,此时我该如何调账呢
记入税金及附加的税种有哪些
请问老师:我公司目前是小规模纳税人,河北省,小企业会计准则,截至到6月,已连续开票4990726.69元,7月还要开票,7月再开就超500万了。7月直接开13%的专票吗
老师,请教个问题,就是之前账上一直挂着长期待摊有20多万,我接手,我没注意,半年来一次没摊 过,那我现在要如果来做账呢
老师,我现在增值税申报勾选认证确认完了就,结果申报的时候没有带出来进项,现在提示比对异常,税务局让我重新更正,我也更正了,结果现在进项没有确认成功,我现在该怎么处理?
老师,我是一般纳税人,请问这个月开的销售发票正数5000元,负数2000元,请问负数发票要不要做分录?怎么做?
那如果之前少领了,或多领了材料,现在库存的产品数量少或多的话,这个单位成本也许会与老板 自己算的成本相差大呢
同学你好,是的,也存在这种可能性。可以参考成品的配方使用的原材料数量,对比一下。如果相差不大,就可以。如果相差比较大,可以考虑把差额直接转入营业外收支或者利润分配处理。