同学你好,没有开票, 只是为了记录这笔应收账款产生的收入, 加大本期的收入, 但是销项税额的抵减会抵消本期应纳税所得额。
老师你好,问下我们公司给五建开的票,应收上挂的是五建,可是给我们打到公账上的款是另一个公司,不是五建,我说这账不能做,人家说让五建开个证明,证明另一个公司是五建的分公司,让我做账,可是我觉得还是不能做,老师,问下这账怎么做?怎样给他们沟通?
老师你好,我想问一下,之前会计做的账留底账上对不上,我想把留底税调平,我的会计分录要怎么写
你好,老师,我这个凭证不懂,我们的会计说不让留底,所以这么做,你能给我讲一下么?
老师你好,麻烦你给我讲一下研发费用,具体是什么意思,能不能给我说的通俗易懂一点?
老师,麻烦能不能问你个问题,我一个好朋友之前要我身份证我没管,就给她拍照片了,好像说的要开啥票,以前不懂,这么的也没管,昨天又要我身份证,让我下载个APP她用一下,后来她让我下载的是青海税务系统,让我注册登录,然后她用一下,他们公司好像让她开票啥的,我就心里有点不舒服,也不好拒绝,她说没事,这里的道道我也不懂,老师,这开票是不是属于虚开发票啊,会不会有啥事啊
“销项税额抵减”专栏,记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额; 按现行增值税制度规定企业发生相关成本费用允许扣减销售额的,应当按减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(销项税额抵减)”科目
155618.46/1729094=0.09 这个应该是建筑行业的预缴税款
异地工程异地预缴的增值税是抵减在机构所在地申报增值税应交金额。 预缴的税款是一般不会退的; 一般是 抵减以后的税额 希望能帮助到你,祝你生活愉快