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老师,我账面上挂了很多其他应收款-个人,没有发票。有没有开发票的方法,如何解决?

2022-11-01 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 19:25

你好,首先要理清楚这些余额发生的原因,具体业务内容是什么,如果没有发票可以暂估入账,但是不能税前扣除。

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你好,首先要理清楚这些余额发生的原因,具体业务内容是什么,如果没有发票可以暂估入账,但是不能税前扣除。
2022-11-01
你好,学员,这个要开发票的
2022-11-01
你好,这个具体的是什么业务的?欠了人家的钱。
2022-07-08
同学你好,如果是销售产生的,现在转入收入 借,其他应收款 贷,以前年度损益调整 贷,应交税费一应增一销项 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
2021-12-10
同学你好,可以先这么处理的, 最好是问老板要怎么处理。因为也不能一直挂在往来上面。
2025-04-15
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