你们销售的是免税的,进项就不能抵扣哈
老师,我想请问一下我们公司有出租房屋,按照经营租赁,房屋租赁的业务,按照5%简易计税计证,这次丰巢公司付给我们6000元占用了我们的场地放快递柜。我们给他开发票,原来我们的发票开的品名是经营租赁,房屋租赁费,这次我开给他们的话开经营租赁,租赁费这样可以吗?因为他不是房屋租赁,算是场地的租赁。按照5%缴税。可以吗?
老师,我们家是生产免税饲料的,现在把猪场转租别人,开租赁专票,能用我们厂里的水电费抵扣吗?
老师我们生产免税饲料的,多余的厂房出租给他人开的专票,我们厂的水电费能抵厂房这个销项税吗?
老师是这样,我们生产免税饲料的,把一个猪场租赁给他人了并开了租赁专票,我们厂的水电费可以抵扣租赁专票的销项税额吗?
老师,我们厂生产免税饲料的,租赁个猪场转租给别人了,问了我们那税管员了,说能开专票9个点专票,而且进项能抵扣。但是去年的租赁发票是开的5个点,按简易计税开的发票,现在开成9个点专票而且抵扣了,怎么办?