你好,这个是你单位销售方吗?如果是作为销售方的话,你得看一下这个房屋是不是营改增之前的,如果是营改增之前的是5%进项不允许抵扣的。

老师,我想请问一下我们公司有出租房屋,按照经营租赁,房屋租赁的业务,按照5%简易计税计证,这次丰巢公司付给我们6000元占用了我们的场地放快递柜。我们给他开发票,原来我们的发票开的品名是经营租赁,房屋租赁费,这次我开给他们的话开经营租赁,租赁费这样可以吗?因为他不是房屋租赁,算是场地的租赁。按照5%缴税。可以吗?
老师您好,我们公司是经营租赁做脚手架出租的,另外有一块场地出租给别人使用,场地租金开发票可以用公司的税控系统开吗?
公司是一般纳税人,承租一装饰城,向房东付租金,取得5%的简易征收的专用发票,商城内有许多商户向我公司支付租金,,我公司就是一个二房东,主营租赁业务,开具的9%的专用发票,可以用取得的5%的简易征收的专用发票抵扣吗?
自有房屋楼顶的空地租给移动公司放信号塔,给他开发票是*经营租赁*场地租赁,需要交房产税吗?交印花税吗?
一般人开了专票,开的经营租赁*场地租赁,就是我们楼顶的一块空地租给移动公司放信号塔,税率开的5%是简易计税吗?可以用进项抵扣吗?
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
我是销售方,说是算老项目,就是营改增之前的意思吧?
好,不是的,你这个房屋是营改增之前的吗?
房屋好多年了,营改增是17年吗?
16年5月1号全面营改增。
肯定是16年之前的房子,那5%的税就不能用进项抵扣了哈
你好是的,是这么做的。